學員你好,計入待處理財產(chǎn)損益
請問老師,這兩道題的區(qū)別,我不明白的地方是在做可行使轉(zhuǎn)換權(quán)的會計分錄那里,為什么第一道題不用寫“應(yīng)付債券-可轉(zhuǎn)換公司債券利息”,而第二道題要寫這個科目呢(劃橙色線的地方)?
中財題目第三題短缺原因查明,不同情況會計分錄怎么寫
請問老師 同時買了兩輛一樣型號的貨車 那做會計分錄時,明細科目要寫兩個么 還是可以合計寫一個明細科目貨車就行
.[分錄題]甲公司在2019年9月30日清查庫存現(xiàn)金時,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢余100元,無法查明溢余的原因,經(jīng)批準轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入。請分別做發(fā)現(xiàn)溢余時和轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入時的會計分錄。(本題有明細科目的要寫出明細科目)第1空:第2空:
老師、第一道題。我編寫會計分錄怎么寫 尚待查明原因的短缺要計入那個會計科目
老師好,跨年的研發(fā)項目,集中研發(fā)費用決算表是什么時候做?年度終了還是這個研發(fā)項目最終結(jié)束的時候?
老師,跨年的一張24年的費用發(fā)票,25年入進項還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會保障性繳款,是填寫單位部分的金額對吧
建筑異地項目,總公司做了一部分,后面在當?shù)爻闪⒎止竞?,然后全?quán)委托分公司,除了簽一個全權(quán)委托協(xié)議,還需要簽一個三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個的計算公式是什么
老師,比如說我這個月開出去的水泥,開進來黃沙,這個黃沙等我開出去的時候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我可以這個月就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
請問老師匯算清繳暫估調(diào)增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請教下,23年的分錄借 管理費用-辦公費5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估5萬,24年3月來票7000元,賬上借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 第二個分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結(jié)賬,現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤分配未分配利潤-5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款法人-7000(相當于把24年第二個分錄紅沖),在做一個正確的分錄 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應(yīng)付款法人 7000,這是賬務(wù)處理,24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿(mào)企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報出口退稅了,因后續(xù)無法確定收匯時間,故在5月操作了“進貨憑證信息回退”,請問在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應(yīng)該不能再返回吧?
可以寫下具體分錄怎么做嗎
借*待處理財產(chǎn)損益 貸*庫存商品等
哪如果對方或保險公司賠付了款項呢,是借:銀行存款,貸:待處理財產(chǎn)損益嗎
別催了,看到就會回復(fù)
如果保險公司賠付 借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財產(chǎn)損益 收到 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款