你好!是的。也是免征的了。
老師好,小規(guī)模餐飲業(yè)從1月份起免征增值稅,1月份計(jì)提的增值稅和附加稅進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入,這塊營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅嗎? 在以后免征增值稅的月份里不計(jì)提增值稅和附加稅行嗎
老師 今天餐飲行業(yè)免征增值稅 超過30萬了還會(huì)征增值稅嗎
老師節(jié)日快樂!請(qǐng)問疫情期間餐飲行業(yè)免征增值稅是嗎
老師,我想問下,餐飲行業(yè)增值稅免征,附加稅免征嗎
您好 問一下 餐飲業(yè)的增值稅免征額是多少
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
老師,個(gè)體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個(gè)人交社保,個(gè)人部分和工廠部分都計(jì)入借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)?
去年的報(bào)關(guān)單有10張,稅局說要一個(gè)批次申報(bào),不能分多個(gè)批次申報(bào),這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報(bào)個(gè)稅顯示這個(gè)怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費(fèi)用后,管理費(fèi)用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
20年買的一個(gè)車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)車不在公司且老早被前一個(gè)法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報(bào)匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤(rùn)總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報(bào)才能不用退稅,
老師,請(qǐng)問一個(gè)小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報(bào)告嗎?
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師,我上傳的圖片你看見了嗎
你好!沒有啊。沒圖片顯示
是填寫免抵稅額后面輸入減免代碼嗎?
你好!不用,不用選,直接0申報(bào)就行了。
就是什么都不填寫直接保存是嗎?
你好!是的。直接保存申報(bào)提交
謝謝老師
您好!不用客氣的了。