同學(xué)你好, 發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證,需要購(gòu)方開(kāi)具紅字信息表,選擇已抵扣,只要選擇發(fā)票種類(lèi)后,不需要填寫(xiě)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開(kāi)界面。
老師,購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)未抵扣的進(jìn)項(xiàng)票沖紅,開(kāi)具紅字發(fā)票信息表給銷(xiāo)售方,負(fù)數(shù)發(fā)票是銷(xiāo)售方開(kāi)嗎
請(qǐng)問(wèn)我是購(gòu)買(mǎi)方給銷(xiāo)售開(kāi)紅字信息表,他們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,我這邊開(kāi)不需要輸入銷(xiāo)售方之前開(kāi)給我抵扣進(jìn)項(xiàng)的專(zhuān)票號(hào)嗎?
老師,購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)后開(kāi)具紅字信息表,銷(xiāo)售方要開(kāi)紅字發(fā)票給我們,藍(lán)字發(fā)票也要給我們嗎
購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表給銷(xiāo)售方,銷(xiāo)售方開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票需要給發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給購(gòu)買(mǎi)方嗎
購(gòu)買(mǎi)方已抵扣發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表給銷(xiāo)售方。銷(xiāo)售方根據(jù)紅字信息表給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。開(kāi)具的發(fā)票后兩聯(lián)需要給到購(gòu)買(mǎi)方嗎
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷(xiāo)售,BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢(xún)不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷(xiāo)售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
不填,就直接輸入折讓的金額是嗎?
同學(xué)你好,不填,就直接輸入折讓的金額是嗎?——是的;
有點(diǎn)沒(méi)大理解,不是減掉以前進(jìn)項(xiàng)的那個(gè)金額,嘛,怎么不輸呢?不輸怎么確定是我以前抵扣的哪專(zhuān)票呢?
同學(xué)你好 選擇已抵扣后,下面會(huì)出現(xiàn)我們已經(jīng)抵扣的發(fā)票,然后選擇需要開(kāi)紅字信息的這張 您看下這個(gè)內(nèi)容 http://www.chaolen.cn/253.html
老師,對(duì)公的資金怎么拿出來(lái)哦,
同學(xué)你好,您是說(shuō)提現(xiàn)么,比如提取備用金;
就是老板,有什么方式把對(duì)公的資金拿出來(lái),
同學(xué)你好,可以是借款方式
借公司的錢(qián)?以后是要還的對(duì)嗎?
同學(xué)你好,是的;以后是要還給公司的;
紅字信息表開(kāi)了,我方下月賬務(wù)怎么處理?
同學(xué)你好 開(kāi)出紅字信息表,收到紅字發(fā)票后需要沖減進(jìn)項(xiàng)稅額;
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是嗎?那不是又要交稅?
同學(xué)你好 您方當(dāng)初是做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票,說(shuō)明當(dāng)初應(yīng)是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的,所以是沖減進(jìn)項(xiàng),原來(lái)抵了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來(lái),
那現(xiàn)在要不要交稅?
沖了多少就要交相應(yīng)的稅嗎?
同學(xué)你好,沖減的這個(gè)原來(lái)不是抵扣了么;就是相當(dāng)于原來(lái)少交稅;現(xiàn)在將少交的補(bǔ)上;沖減的部分本期減少了進(jìn)項(xiàng) ,所以是需要交稅的;
下月填報(bào)的時(shí)候怎樣填哦?
同學(xué)你好,下月申報(bào)時(shí)將沖減的進(jìn)項(xiàng)稅額填入附表二中的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中;