同學(xué)你好, 發(fā)票已經(jīng)勾選認證,需要購方開具紅字信息表,選擇已抵扣,只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,點“確定”進入填開界面。

老師,購買方申請未抵扣的進項票沖紅,開具紅字發(fā)票信息表給銷售方,負數(shù)發(fā)票是銷售方開嗎
請問我是購買方給銷售開紅字信息表,他們開負數(shù)發(fā)票,我這邊開不需要輸入銷售方之前開給我抵扣進項的專票號嗎?
老師,購買方認證抵扣進項后開具紅字信息表,銷售方要開紅字發(fā)票給我們,藍字發(fā)票也要給我們嗎
購買方開具紅字信息表給銷售方,銷售方開具負數(shù)發(fā)票需要給發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給購買方嗎
購買方已抵扣發(fā)票,購買方開具紅字信息表給銷售方。銷售方根據(jù)紅字信息表給購買方開具負數(shù)發(fā)票。開具的發(fā)票后兩聯(lián)需要給到購買方嗎
購進汽油取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元,稅額1.3萬,百分之九十用于公司運送旅客,百分之十用于公司接送員工上下班。購進礦泉水一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額2萬元,稅額0.26萬,百分之七十贈送給公司運送的旅客,百分之三十用于公司集體福利。老師,請問這兩個業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額怎么算啊
老師,存貨模塊庫存大,報表上庫存小,暫估又,這是怎么回事很大?
老師,勞務(wù)費每個月在5000以內(nèi),是不是在年度匯算清繳時退個稅
老師,我們公司今年5月份買的灑水車,發(fā)票上周才拿來,我從6月開始折舊還是這月開始呀
新公司成立法人打款到公司賬上20萬,投資款,這個20萬可以用于什么呢?好久可以動?
老師我發(fā)現(xiàn)22年有筆憑證應(yīng)收賬款二級科目錯了,錯誤憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—甲10,正確憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—乙10,我現(xiàn)在可以這么改嗎?借:應(yīng)收賬款一乙(紅字)10,貸:應(yīng)收賬款—甲 —10
甲公司銷售乙公司小麥,訂單日期2025.10月小麥20萬,10月已開(專票),11月乙公司業(yè)務(wù)員打電話講10月未變更為一般納稅人,要求10月發(fā)票做廢重開,不可以,甲公司做法對嗎
老師,發(fā)票多開了幾千塊錢出去,現(xiàn)在想要紅沖這一部分,能單獨開票嗎
銀行扣手續(xù)費,根據(jù)回執(zhí)單進行做帳,下個月進行開票,票開了是直接放在以前的憑證后面還是怎么操作?。?/p>
老師你好,煙花炮竹零售店,繳納增值稅是核定征收還是查賬征收?如果只有老板一個人的話,又沒有會計。
不填,就直接輸入折讓的金額是嗎?
同學(xué)你好,不填,就直接輸入折讓的金額是嗎?——是的;
有點沒大理解,不是減掉以前進項的那個金額,嘛,怎么不輸呢?不輸怎么確定是我以前抵扣的哪專票呢?
同學(xué)你好 選擇已抵扣后,下面會出現(xiàn)我們已經(jīng)抵扣的發(fā)票,然后選擇需要開紅字信息的這張 您看下這個內(nèi)容 http://www.chaolen.cn/253.html
老師,對公的資金怎么拿出來哦,
同學(xué)你好,您是說提現(xiàn)么,比如提取備用金;
就是老板,有什么方式把對公的資金拿出來,
同學(xué)你好,可以是借款方式
借公司的錢?以后是要還的對嗎?
同學(xué)你好,是的;以后是要還給公司的;
紅字信息表開了,我方下月賬務(wù)怎么處理?
同學(xué)你好 開出紅字信息表,收到紅字發(fā)票后需要沖減進項稅額;
進項稅轉(zhuǎn)出是嗎?那不是又要交稅?
同學(xué)你好 您方當(dāng)初是做了進項抵扣,現(xiàn)在對方開了紅字發(fā)票,說明當(dāng)初應(yīng)是沒有進項的,所以是沖減進項,原來抵了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來,
那現(xiàn)在要不要交稅?
沖了多少就要交相應(yīng)的稅嗎?
同學(xué)你好,沖減的這個原來不是抵扣了么;就是相當(dāng)于原來少交稅;現(xiàn)在將少交的補上;沖減的部分本期減少了進項 ,所以是需要交稅的;
下月填報的時候怎樣填哦?
同學(xué)你好,下月申報時將沖減的進項稅額填入附表二中的進項稅額轉(zhuǎn)出中;