你好,該筆業(yè)務(wù)繳納增值稅2000*2900*16%
某公司為一般納稅人,2019年4月將自產(chǎn)的2 000噸鋼材出售給某建材公司,每噸鋼材不含增值稅價(jià)格為3 800元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定,該價(jià)格明顯偏高且不具有合理商業(yè)目的,已知市場(chǎng)上同類鋼材平均不含稅價(jià)格為2 900元。 要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月將自產(chǎn)的2000噸鋼材出售給某建材公司每噸鋼材不含增值稅價(jià)格為3800元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定,該價(jià)格明顯偏高且不具有合理商業(yè)目的。己知市場(chǎng)上同類鋼材平均不含稅價(jià)格為2900元,要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額
1、某公司為增值稅的一般納稅人,2021年2月將自產(chǎn)的2000噸塑料出售給某建材公司,每噸塑料不含增值稅的價(jià)格為3800元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定,該價(jià)格明顯偏高。已知市場(chǎng)上同類塑料的平均價(jià)格為不含稅價(jià)格為2900。要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅的應(yīng)納稅額。
老師你好某公司為增值稅一般納稅人,2019年5月將自產(chǎn)的2000t鋼材出售給某建材公司每棟剛才不含增值稅的價(jià)格為3800元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定,該價(jià)格明顯偏高,且不具有合法商業(yè)目的一知市場(chǎng)上同類鋼材平均不含稅的價(jià)格為2900元要求計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額 就想問(wèn)一下老師,這個(gè)的公式是什么
53.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年7月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)購(gòu)進(jìn)一批材料,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200000元,因外購(gòu)材料,取得承運(yùn)部門開(kāi)具的普通發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)6000元;(2)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款16000元,稅額2080元。同時(shí)支付運(yùn)費(fèi)2000元,取得增值稅專用發(fā)票;(3)對(duì)外銷售甲類啤酒40噸,不含稅價(jià)格為4800元/噸;銷售乙類啤酒32噸,不含稅價(jià)格為2980元/噸;(4)將企業(yè)自產(chǎn)的2噸乙類啤酒作為福利發(fā)放給本企業(yè)職工。已知:甲類啤酒的消費(fèi)稅稅率為250元/噸,乙類啤酒的消費(fèi)稅稅率為220元/噸。要求:(1)計(jì)算該公司本月應(yīng)納增值稅稅額;(5分)(2)計(jì)算該公司本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。(3分)
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補(bǔ)上未開(kāi)的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費(fèi)是指什么費(fèi)用呢
上個(gè)月漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以和這個(gè)月的加在一起申報(bào)嗎?
老師,增值稅不是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這個(gè)題里為什么要計(jì)入稅金及附加?
你好,老師為什么我報(bào)個(gè)稅,這累計(jì)收入這里沒(méi)有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
老師好,想問(wèn)一下領(lǐng)了定額發(fā)票后怎么做賬和報(bào)稅呢?是當(dāng)期需要把領(lǐng)的定額發(fā)票的金額全部做賬和申報(bào)收入嗎?
這些離職后的福利,在匯算表上填職工薪酬表,是填在哪個(gè)分項(xiàng)里面
請(qǐng)問(wèn)老師,24年前三個(gè)季度虧損,最后一個(gè)季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會(huì)退稅嗎?
老師,蘄艾服務(wù)開(kāi)票幾個(gè)點(diǎn)的稅?謝謝