增值稅根據(jù)銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以,文化建設(shè)稅費(fèi)含稅銷售額超過6萬,開發(fā)票填寫應(yīng)稅收入,扣除這個(gè)填寫支付其他廣告代理商廣告支出? ,這個(gè)會(huì)自動(dòng)減免不需要交
一般納稅人的廣告媒體公司,主營業(yè)務(wù)收入為廣告收入,主營業(yè)務(wù)成本為支付其他廣告代理商廣告支出,涉及的增值稅、文化建設(shè)稅費(fèi)要怎么申報(bào)、繳交
廣告公司取得的廣告業(yè)務(wù)收人為 94 萬元,營業(yè)成本為 90 萬元,支付給某電視臺(tái)的廣告發(fā)布費(fèi)為 25 萬元(含稅),支付給某報(bào)社的廣告發(fā)布費(fèi)為 18萬元(含稅),并取得了增值稅專用發(fā)票,款已支付。經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,認(rèn)為其廣告收費(fèi)明顯偏低,且無正當(dāng)理由,又無同類廣告可比價(jià)格,于是決定重新審核其計(jì)稅價(jià)格 (核定的成本利潤率為16%)。該廣告公司為一般計(jì)稅方法納稅人 試計(jì)算該廣告公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅,
某企業(yè)2018年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8000000元,取得其他業(yè)務(wù)收入100000元,出租房屋取得租金收入5000元。同期主營業(yè)務(wù)成本4300000元,主營業(yè)務(wù)稅金及附加(消費(fèi)稅和城市維護(hù)建設(shè)稅)120000元,各項(xiàng)費(fèi)用為40000元,營業(yè)支出5000元(其中有廣告性贊助6000元,非廣告性贊助9000元),試計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納所得稅額
某企業(yè)2018年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8000000元,取得其他業(yè)務(wù)收入100,000元,出租房屋取得租金收入5000元。同期,主營業(yè)務(wù)成本4300000元,主營業(yè)務(wù)稅金及附加(消費(fèi)稅和城市維護(hù)建設(shè)稅)120000元,各項(xiàng)費(fèi)用為400000元,營業(yè)支出15000元(其中有廣告性贊助6000元,非廣告性贊助9000元),計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納所得稅
某企業(yè)2018年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8000000元,取得其他業(yè)務(wù)收入100000元,出租房屋取得租金收入5000元。同期主營業(yè)務(wù)成本4300000元,主營業(yè)務(wù)稅金及附加(消費(fèi)稅和城市維護(hù)建設(shè)稅)120000元,各項(xiàng)費(fèi)用為40000元,營業(yè)支出5000元(其中有廣告性贊助6000元,非廣告性贊助9000元),試計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納所得稅額
老師個(gè)體工商戶怎么辦營業(yè)執(zhí)照,老師有辦營業(yè)執(zhí)照的流程嗎?
老師,企業(yè)彌補(bǔ)虧損表在24年所得稅匯算清繳上,現(xiàn)在已經(jīng)是25年7月了,在哪里找到準(zhǔn)確的截止到7月份可彌補(bǔ)的虧損,謝謝
老師:出入庫有哪些注意事項(xiàng)?
老師:付款單需要注意哪些要點(diǎn)?
你好,如果分包是個(gè)人或小規(guī)模納稅人,是要代扣增值稅和個(gè)稅嗎?這個(gè)具體流程或賬務(wù)處理是怎樣的?謝謝
老師,我們公司員工在外省交了社保,現(xiàn)在到湖北省交社保,可以交嗎
若要調(diào)整23年的折舊,我只改匯算清繳表行不,實(shí)際折了,納稅調(diào)增,需要再改23年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師,請(qǐng)教一下,加多8個(gè)點(diǎn)開13個(gè)點(diǎn)的稅票,怎么轉(zhuǎn)換成我原來的不含稅價(jià)的
我公司是做出口貿(mào)易的,為客戶墊付海運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi),但目前我們也沒有給貨代付款 先把美元轉(zhuǎn)換成人民幣,比如我應(yīng)該收客戶5000美金 ,但我們給貨代是付4800美金 計(jì)入什么科目 中間的差額記入什么科目,等收到了錢又是怎么做分錄的
老師,你好,如果開發(fā)票,交完稅了,但是后來紅沖了這個(gè)發(fā)票,這個(gè)交的稅也沒法退了唄