這個前面只是說企業(yè)會發(fā)生這個費用是正常的,后面這個是不能抵扣,主要你招待對象是個人,這個對應取得專票不能抵扣,假設客戶是外地過來住宿你們會出住宿費這個正常的費用發(fā)生,但是這個不能抵扣,住宿這個是個人消費
這個企業(yè)籌辦期發(fā)生的費用可以一次性扣除,也可以攤銷,現(xiàn)在又說作為企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營之前進行的籌辦活動期間發(fā)生的籌辦費支出,不得計算為當期的虧損,是什么意思呢,如果發(fā)生的一筆費用,開始生產(chǎn)經(jīng)營以后,那這些費用不是相當于虧損了。我不太清楚開辦費和生產(chǎn)經(jīng)營費用由什么區(qū)別
業(yè)務招待費是企業(yè)為生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務的合理需要而支付的應酬費用。它是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所發(fā)生的實實在在、必需的費用支出,是企業(yè)進行正常經(jīng)營活動必需的一項成本費用。它屬于個人消費,所以業(yè)務招待費進項稅是不可以抵扣的。 老師,這句話不理解,為什么前面說業(yè)務招待費是生產(chǎn)經(jīng)營成本,后面又說是個人消費呢?
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動有關的業(yè)務招待費支出,可按實際發(fā)生額的60%計入企業(yè)籌辦費,并按有關規(guī)定在稅前扣除。老師以上內(nèi)容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如說A公司2021年營業(yè)收入是100000,成本80000,管理費用20000(招待費10000),本身我是沒有利潤的,還要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,您好,我是民辦非企業(yè)會計, 在計算所得稅時,并不是所有的管理費用和業(yè)務活動成本都可以抵減營業(yè)收入。 根據(jù)稅法規(guī)定,民辦非企業(yè)單位需要以營業(yè)收入為基數(shù)計算所得稅,而管理費用和業(yè)務活動成本是營業(yè)收入的扣除項。但是,并不是所有的管理費用和業(yè)務活動成本都可以作為扣除項,有些費用可能屬于限制性費用或不可扣除的費用。 因此,在計算所得稅時,需要先確定哪些管理費用和業(yè)務活動成本可以作為扣除項,然后從營業(yè)收入中扣除這些費用來計算應納稅所得額。如果有些費用不屬于可扣除的范圍,則需要將其調(diào)整到應納稅所得額中,并相應調(diào)整所得稅。 ------這段話不是很能理解
甲公司為居民企業(yè),主要從事服裝生產(chǎn)和銷售業(yè)務。甲公司2021年度有關經(jīng)營情況如下:(1)已在成本費用中列支實發(fā)工資總額500萬元,并實際列支職工福利費105萬元,上繳工會經(jīng)費10萬元并取得工會經(jīng)費專用撥繳款收據(jù),職工教育經(jīng)費支出20萬元。(2)與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出100萬元,當年銷售(營業(yè))收入為10000萬元。(3)向稅務機關繳納附加稅52萬元。(4)向股東支付股息150萬元,直接向貧困人員王某捐贈0.1萬元,發(fā)生與經(jīng)營無關的非廣告性質(zhì)贊助支出3萬元。(5)預繳企業(yè)所得稅稅款300萬元。已知:企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出,不超過工資、薪金總額14%的部分,準予扣除;企業(yè)撥繳的工會經(jīng)費,不超過工資、薪金總額2%的部分,準予扣除;企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資、薪金總額8%的部分,準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除;企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5%。(2)請根據(jù)資料(2)成本在計算甲公司2021年度企業(yè)所得稅應納稅所得額時,不允許扣除的業(yè)務招待費支出是多少?
老師,在計提經(jīng)營所得稅的時候,用哪個科目更合適呢? 經(jīng)營所得稅和稅金及附加?
我是一家有限公司的會計,我的老板辦了幾張個人名義的銀行卡(專門用于辦公使用,完全不和自己的生活混在一起),卡A用于美團販賣的收入,卡b是抖音的收入,都是??▽S茫@種情況是否可以? 另外還有一張個人名義的銀行卡是老板的侄女名義,侄女是公司的實際操作人,這張卡用于公司的線下店鋪收入,是否可以?
老師 我們公司有一張銷售二手車的收入10000塊錢,這個銷售二手車的發(fā)票都是普通發(fā)票吧,我是一般納稅人,我填寫增值稅申報表給那一欄填呢?
老師,補開前幾個月發(fā)票,導致當月開票收入大于當月實際銷售收入,賬務該如何處理
公司有土地和房產(chǎn),但公司現(xiàn)在暫停經(jīng)營,折舊繼續(xù)提嗎?
老師,我個體戶的利潤表,那個所得稅費用,那個金額又和經(jīng)營所得稅金額不一致,個體戶的科目是不是需要特別設置一下?我應該怎么處理呢?
老師感覺被人報復了,不知道是要以牙還牙還是
我們是外貿(mào)公司,我們采購了材料回來,貨款我們也付了,然后我們把采購回來的材料發(fā)給供應商加工,請問這個業(yè)務的分錄應該怎么寫
這個第6題12000÷25×8÷12=320 為什么要×8 8是從哪里來的,,
你好,生產(chǎn)企業(yè)出口發(fā)票次月做了免抵退申報了,然后發(fā)錯了開錯了型號,要紅沖重新開嗎?
好的,明白,老師,那您剛剛說的住宿,交通,餐飲費,哪些可以做到差旅費,哪些只能做招待費呢?
出差員工發(fā)生住宿餐費,車費都做差旅費
招待外部人員車費住宿餐費業(yè)務招待費