你好,很高興為你解答 按照開票稅控系統(tǒng)填報(bào),差額賬務(wù)處理一下

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    小規(guī)模增值稅申報(bào)發(fā)票金額稅率是1%開的金額10000,申報(bào)的時(shí)候按實(shí)際發(fā)票金額申報(bào) ,應(yīng)納稅額應(yīng)該是100,但是免稅框自動寫的300稅額,也就是3%,不能改,導(dǎo)致應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),怎么辦呢
增值稅申報(bào)的時(shí)候,預(yù)交增值稅金額與實(shí)際開票金額相差1分錢,請問應(yīng)該怎么填寫申報(bào)金額?
請問老師,發(fā)票上的增值稅與實(shí)際扣款的稅額相差1分錢應(yīng)該怎么做賬?
老師,現(xiàn)在財(cái)務(wù)記賬系統(tǒng)上留抵金額與實(shí)際發(fā)票留抵金額差幾分,原因是前期申報(bào)增值稅的時(shí)候銷項(xiàng)稅額少寫幾分導(dǎo)致已交增值稅多,銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)已交稅金不平差幾分,這個(gè)怎么調(diào)整
老師,我們是一個(gè)小規(guī)模,1季度開了幾張1個(gè)點(diǎn)的專票,按照開票金額,我們專票那1個(gè)點(diǎn)應(yīng)該如實(shí)交稅,但是在申報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)繳增值稅跟我們開票金額那個(gè)應(yīng)繳的增值稅,相差3分錢,我該怎么讓這兩個(gè)數(shù)據(jù)相等?在哪里可以調(diào)一下嘛?申報(bào)表里面數(shù)據(jù)都改不了
                老師好,辭退員工給的補(bǔ)償金,如果這個(gè)人是研發(fā)部門的,計(jì)提補(bǔ)償金的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用—管理費(fèi) 還是管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)?
老師,我們公司施工合同是2023年4.20到2024.2.19。今年8月份稅務(wù)局打電話讓補(bǔ)環(huán)保稅也是按照這個(gè)日期。但是實(shí)際竣工驗(yàn)收是是2024年12.31日可是當(dāng)時(shí)房產(chǎn)證沒有辦下來,我們是2025年1月份轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),從2025年2月份開始交房產(chǎn)稅?,F(xiàn)在呢政府讓填實(shí)際開工和實(shí)際竣工等一些信息,請問稅務(wù)上會讓補(bǔ)環(huán)保稅呢還是房產(chǎn)稅呢?
銀行對法定代表人參股有要求嗎?必須要參股嗎?比例是多少
老師,我司是小規(guī)模納稅人,第三季度開的一張專 票有錯(cuò)誤,現(xiàn)在紅沖這張發(fā)票。再重新開一張金額相同的發(fā)票,我還需要更改第三季度的增值稅報(bào)表和所得所報(bào)表嗎?
老師,請問面試出口貿(mào)易公司,一般會問什么?
公司倒閉要注銷,請問去年有個(gè)股東加進(jìn)來,還沒有實(shí)際認(rèn)繳,影響注銷不?
老師好,請問8月份印花稅補(bǔ)交交了9毛錢的滯納金,滯納金我沒有做到營業(yè)外支出,直接做了稅金及附加,有關(guān)系嗎
老師,您好!2024年12月我們公司用固定資產(chǎn)投資a公司,固定資資產(chǎn)賬面價(jià)值是1169099,當(dāng)月開的普票含稅金額是1169099,稅率3%,稅額是34051.42,不含稅金額是1135047.58,繳稅時(shí)減按2%納稅。應(yīng)該如何寫分錄?
老師,新企業(yè)怎么在電腦上開通企業(yè)的自然人?
老師,建筑行業(yè)里叫別人做的入口形象標(biāo)識與樓宇標(biāo)識怎么做科目分類


每個(gè)月稅務(wù)申報(bào)都有1分的差額,那下月申報(bào)的時(shí)候這1分錢是直接在期末未交稅額一直累計(jì),還是每個(gè)月在本期繳納上期應(yīng)納稅額這把1分錢填了?
差額的一分錢你賬務(wù)處理即可 申報(bào)按照開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)走 少交款的計(jì)入營業(yè)外收入 多交的計(jì)入營業(yè)外支出
我說的是增值稅申報(bào)的時(shí)候,你上月有1分錢的差額,那么期初未交稅額就有1分錢,我是不管它么?讓他下月申報(bào)的期初未交稅額2分,這樣顯示?
因?yàn)槲覀兪呛喴渍魇眨惖厝~預(yù)交增值稅,所以每個(gè)月增值稅都會有1分錢的差額。
我說的是增值稅申報(bào)的時(shí)候,你上月有1分錢的差額,那么期初未交稅額就有1分錢,我是不管它么?讓他下月申報(bào)的期初未交稅額2分,這樣顯示? 繳納了就可以了
那是要等到累計(jì)滿1元的時(shí)候繳納?
你沒有綁定三方付款協(xié)議嗎 直接扣了就可以了
扣不了,而且我們每個(gè)月都有這樣1分錢的差額。就是這個(gè)期初未繳稅額這樣一直累計(jì)有什么影響沒有?
幾乎沒有什么影響的
就是每次申報(bào)的時(shí)候都提示期初未繳稅額有余額,但是點(diǎn)擊繳費(fèi)又顯示無未繳稅費(fèi)。
恩,影響不大,可以不考慮