你好,沒有關(guān)系,匯算時調(diào)增9毛錢

麻煩看下我補(bǔ)繳的去年印花稅直接記入 借:利潤分配-分配利潤 29.15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 25 稅收滯納金4.15 ;借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅25 稅收滯納金4.15 貸:銀行存款 這個沒問題吧?但是我再報(bào)季度報(bào)表的時候出現(xiàn)了問題 我自己的報(bào)表中稅金及附加總額是沒有金額的,在明細(xì)里面印花稅有一個25 營業(yè)外支出的金額是0 明細(xì)稅收滯納金里面也是0 這樣我怎么填報(bào)季度報(bào)表呢 是都不用填寫嗎
老師,請問下去年印花稅我沒有計(jì)提,有一筆滯納金9元直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)稅金及附加-印花稅,貸銀行存款…今年我想把滯納金調(diào)到營業(yè)外支出,跨年了該如何調(diào)賬
老師,我現(xiàn)在遇到個問題,一直沒交稅,之后去年12月把稅交之后,就把印花稅給忘了,全部做在營業(yè)外支出滯納金里面了,現(xiàn)在要怎么調(diào)呢
我們公司交了滯納金,一般滯納金是不需要計(jì)提的。但是直接貸銀行存款繳納的話,我暫時沒有銀行流水,我怕到時候做銀行流水的時候重復(fù)做了滯納金。那我可以先做,借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-滯納金。這樣做可以嗎?
老師您好,我去年的憑證做錯了重新調(diào)整了,然后利潤增加了,調(diào)了22年的匯算清繳,補(bǔ)交了稅金跟滯納金,請問這筆補(bǔ)交的企業(yè)所得稅跟滯納金做到幾月份???分錄要怎么寫?
老師您好!我們公司今年需要補(bǔ)去年的附加稅,請問賬務(wù)怎么處理
老師你好,這個分錄什么意思,怎么借:主營業(yè)務(wù)成本啊
會計(jì)科目: 購入時: 借:持有至到期投資——成本 貸:銀行存款 這是我買入的時候的會計(jì)分錄現(xiàn)在這個回單的會計(jì)分錄怎么寫
老師,第二小題中消費(fèi)稅稅率為啥不是5%?
一般納稅人銷售自用二手車,已抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)已開具二手車銷售發(fā)票,未開具增值稅發(fā)票,如何填寫增值稅申報(bào)表
老師 云南那邊有個印花第三季度的 印花稅沒有申報(bào) 當(dāng)時在我的代辦里沒有要申報(bào)的印花稅 現(xiàn)在怎么操作 補(bǔ)報(bào)新增印花稅 也采集不了 沒有可采集的數(shù)據(jù)
老師,我們22年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,在25年做的賬,稅務(wù)局打電話稅憑證異常,說沒轉(zhuǎn),可是25年8月,都交增值稅和滯納金了,不懂啥意思,下邊是以前會計(jì)做的分錄,老師你幫忙看下,那不對
出納資金統(tǒng)計(jì)表有模板嗎?
老師您好,一般納稅人11月申報(bào)10月稅的時候需要申報(bào)10月電商平臺收入嘛
老師,請問汽車租賃公司合同糾紛案件很多正常嗎?


我10月份又補(bǔ)交了印花稅,又扣了50塊錢的滯納金,我可以把上次扣的9毛加上這次扣的50,一起做到這個月的營業(yè)外支出嗎
一起做到這個月的營業(yè)外支出,可以的
好的,謝謝老師!
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
老師,交了兩次滯納金了,對公司的等級評分有影響嗎
對公司的等級評分,會有影響
今年交的滯納金只對今年的等級評分有影響,對后面每年的等級評分就沒有影響了吧?
是的,你的理解是對的。
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!