財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)收款 銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì) 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存, 實(shí)際支付金額
老師好!事業(yè)單位扣下個(gè)人部分的社保和公積金后,再發(fā)放的工資,如何做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)?謝謝老師!
見習(xí)生工資一部分由人社局承擔(dān),一部分由單位發(fā)放。但工資都是由單位先全部發(fā)放后期人社局補(bǔ)給單位相應(yīng)部分。代管戶支付見習(xí)生工資時(shí)候財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別如何記賬。分兩部分記?收到人社局返還的部分工資財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)又如何記賬?
老師你好我單位是按扣了個(gè)人部分公積金之后的金額發(fā)放工資,到賬之后再代扣個(gè)人部分社保的,請(qǐng)問公積金和社保的計(jì)提和繳納要怎么做賬呢?
老師,你好,請(qǐng)問,可以給我發(fā)一下詳細(xì)的計(jì)提工資發(fā)放工資,計(jì)提社保繳納社保的分錄嗎?包括個(gè)人和單位部分,謝謝
麻煩老師詳細(xì)發(fā)一下 計(jì)提工資、社保、公積金 繳納社保、公積金、 實(shí)際發(fā)放工資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 (個(gè)人部分在工資里計(jì)提 單位部分單獨(dú)計(jì)提) 謝謝您辛苦了
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師好!財(cái)政授權(quán)支付,單位往來資金是什么意思?銀行存款,還是零余額?
財(cái)政授權(quán)支付就是說財(cái)政先把這個(gè)款項(xiàng)撥給你,然后你自己就說進(jìn)行支付,這個(gè)是通過零余額賬戶用款額度來進(jìn)行核算。
單位往來資金就是相互之間的往來款項(xiàng)零余額。