你好,偶爾這樣是沒什么關(guān)系的
老師,您好 公司經(jīng)過(guò)一次稽查,定性為偷稅,補(bǔ)交了20萬(wàn)增值稅。會(huì)計(jì)對(duì)當(dāng)年的企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行了更改,把補(bǔ)交的增值稅相對(duì)應(yīng)的收入及成本加了進(jìn)去。但是賬上沒有做收入及成本結(jié)轉(zhuǎn),所以我賬上的庫(kù)存商品現(xiàn)在偏高。這樣的情況我該如何處理比較好?
您好,老師,我公司是做期現(xiàn)對(duì)沖,期貨上盈利,現(xiàn)貨上虧損,按實(shí)際情況結(jié)轉(zhuǎn)的成本,結(jié)轉(zhuǎn)的成本高于收入了,這樣合規(guī)嗎,稅務(wù)會(huì)找麻煩嗎
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),因?yàn)楣緵]有專門的經(jīng)營(yíng)預(yù)算部門,并且甲方又不愿意配合我們每期確認(rèn)完工形象進(jìn)度和做工程結(jié)算,所以我們財(cái)務(wù)上沒有采用完工百分比法,而采用實(shí)際成本法,在實(shí)際成本法下,我們是按照開票來(lái)確認(rèn)收入的,那么我們可不可以不管有沒有開票,不管開多少票,每月都把當(dāng)期發(fā)生的施工成本全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里邊去?就是說(shuō)每期期末結(jié)轉(zhuǎn)施工成本后工程成本類賬戶余額為零。但是這樣處理,由于工程前期,中期開票少,會(huì)出現(xiàn)暫時(shí)性的賬面虧損,有的跨幾年工程,前兩年會(huì)表現(xiàn)賬面虧損,這樣做稅務(wù)局會(huì)不會(huì)答應(yīng)?謝謝!
您好!老師麻煩問一下我們公司投標(biāo)對(duì)方單位要求提供財(cái)務(wù)報(bào)表、利潤(rùn)表調(diào)整的時(shí)候我是把材料據(jù)實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了、勞務(wù)成本人工費(fèi)我沒有結(jié)轉(zhuǎn)的情況下我們財(cái)務(wù)報(bào)表是盈利的、我勞務(wù)費(fèi)人工成本結(jié)轉(zhuǎn)以后就是虧損嚴(yán)重的、本年累計(jì)盈利150萬(wàn)元、這樣可以嗎?
老師,小規(guī)模公司開了銷售貨物的發(fā)票,款也收到了,對(duì)方是事業(yè)單位要求先開票撥款 后期慢慢供貨,這種情況當(dāng)期沒有購(gòu)進(jìn)貨物沒有成本發(fā)票,可不可以開票時(shí)不確認(rèn)收入,在采購(gòu)供貨時(shí)確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣就會(huì)造成申報(bào)增值稅的收入和財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入不匹配,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
2022年3月,某企業(yè)發(fā)生與職工薪酬相關(guān)的業(yè)務(wù)如下
老師開票給人家,對(duì)方已打款過(guò),發(fā)票上銷售方銀行開戶名稱簡(jiǎn)寫了,這張發(fā)票需要作廢重新開具嗎
兩獨(dú)立的公司,可以把其中一家變?yōu)榱硗庖患业姆止締?,怎么操作?/p>
,所得稅匯算補(bǔ)稅,原來(lái)你說(shuō)計(jì)入未分配利潤(rùn),那計(jì)入了未分配利潤(rùn) 用不用去調(diào)2025年的報(bào)表年初數(shù) 不然資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就匹配不上了
老師,公司員工墊付幾千元以上,公司也以現(xiàn)金的形式還給他,正常做賬會(huì)有影響嗎
請(qǐng)問繳納開公寓的場(chǎng)地租金怎么做分錄
我是做工程的,對(duì)方給我們開勞務(wù)發(fā)票,要如何做賬
暫估入庫(kù)時(shí)沖回 忘記沖回庫(kù)存了 現(xiàn)在怎么辦
老師,第3問和第4問恰當(dāng)嗎?不恰當(dāng)說(shuō)理由,這個(gè)解題思路是什么啊,要怎么解
我司向個(gè)體戶采購(gòu)商品,并取得一張普票,但付款確是給個(gè)體戶法人,個(gè)體戶沒有對(duì)公戶,這可行嗎怎么做賬,票名和銀行付款的名稱不一致。
一直就這樣呢,實(shí)際業(yè)務(wù)就是這樣發(fā)生的,您給看看,老師
實(shí)際業(yè)務(wù)就是這樣就沒關(guān)系的,正常做就行