 
                            這個(gè)是填全部的收入

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    增值稅納稅申報(bào)表適用于增值稅小規(guī)模納稅人附列資料,公司剛開,開票18萬,期初余額就是零吧,本期發(fā)生額就是18萬嗎?這是應(yīng)稅行為扣除額計(jì)算。
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模適用)附列資料中的本期發(fā)生額是天本期發(fā)生的全部應(yīng)稅收入額還是塡稅額
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模)附列資料一,本期發(fā)生額和本期扣除額填什么數(shù)據(jù)?
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料一 期初余額是?
填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)(小規(guī)模納稅人適用)付列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))這個(gè)表 2本期發(fā)生額 3 本期扣除額填什么?
 
                老師,個(gè)體戶名稱更換了,對(duì)方用的更改前的名稱開票給我們,普票可以稅前扣除嗎?我們是小規(guī)模
前期采購的紅酒已經(jīng)入了成本,后面做了銷售出庫,但客戶未拿走錢也未付,現(xiàn)在重新走其他入庫入進(jìn)來,庫存應(yīng)該不用再錄入成本了吧
老師,你好,就是我們工資向個(gè)人借款分次一共借了70萬,打比方一年10萬利息,這10萬在支付的時(shí)候公司要代扣個(gè)稅是嗎,100000*0.1-2520=7480,還有,借的錢可以寫欠條總額嗎,因?yàn)楫?dāng)時(shí)都沒有寫
公司購買原材料,支付給個(gè)人的運(yùn)費(fèi),沒有發(fā)票,怎么做賬
總賬會(huì)計(jì)都包括哪些工作
采購和銷售,沒簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開具發(fā)票,什么時(shí)候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南??!一般納稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類要怎么報(bào)出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開票開的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個(gè)怎么做賬?
老師,我沒有過,我報(bào)考的是VIP協(xié)議班,申請(qǐng)復(fù)學(xué),會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請(qǐng)一下


謝謝 那第3欄的本期扣除額呢?
附表3一般都不填列內(nèi)容的啊
那減按1%怎么塡
3%減按1%征收
減征的2%塡在哪里呢?
這個(gè)是填列到減免明細(xì)表的
減免明細(xì)表中的2?
2列是塡全部應(yīng)稅收入還是塡啥數(shù)字
這個(gè)是直接填列稅額的
塡3%的稅額還是塡要減征的2%?
這里是填2%的減征稅額