您好,那是指的差額征收的公司,差額開具發(fā)票的業(yè)務(wù)需要填寫的數(shù)據(jù)。
請教一下, 填增值稅附表 ,什么是本期發(fā)生額和本期扣除額???小規(guī)模納稅人需要填嗎?
增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模)附列資料一,本期發(fā)生額和本期扣除額填什么數(shù)據(jù)?
老師你好,附加稅申報表中,留底退稅本期扣除額怎么帶出數(shù)據(jù)來的?老師,增值稅及附加費申報表附列資料五(附加稅費情況表)第四輪留底退稅本期扣除額應(yīng)該為0,怎么帶出與第一列增值稅稅額一樣數(shù)字怎么回事?請問老師怎么弄?急急
填增值稅及附加稅費申報(小規(guī)模納稅人適用)付列資料(一)(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì))這個表 2本期發(fā)生額 3 本期扣除額填什么?
填增值稅及附加稅費申報(小規(guī)模納稅人適用)付列資料(一)(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì))這個表 2本期發(fā)生額 3 本期扣除額填什么?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打印),現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時,賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項,匯算時候調(diào)到哪里啊
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?