你好員工借款付對(duì)公款, 借:其他應(yīng)收款 ,貸:銀行存款, 報(bào)銷(xiāo) 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
老師,員工借款付對(duì)公款,借:應(yīng)付賬款-其他,貸:銀行存款,然后發(fā)票來(lái)了沖賬怎么做
老師沖銷(xiāo)上月暫估 借:應(yīng)付暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 對(duì)嗎?然后 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款對(duì)嗎?
老師,員工借款出去辦事,借其他應(yīng)收款1.2萬(wàn)。后來(lái)供應(yīng)商給我們開(kāi)發(fā)票,我借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,貸其他應(yīng)收款。這樣沖銷(xiāo)了可以嗎
去年記賬公司做的賬,對(duì)公收款,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款 對(duì)公支付,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款 老師,請(qǐng)問(wèn)下收到貨了借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)收入嘛 記賬公司收付款,借貸其他應(yīng)收款,是什么意思呢 一整年的收付款都是這樣做賬的
老師,出口海運(yùn)費(fèi)怎么做賬,第一筆是借:應(yīng)收 貸其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi) (設(shè)美元幣別) 然后 借:其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi)(美元幣別) 貸:其他應(yīng)付款-貨代公司 然后發(fā)票回來(lái) 借:其他應(yīng)付款-貨代公司 貸:銀行存款嗎,是這樣做分錄嗎
您好,開(kāi)紅字發(fā)票,跨月必須對(duì)方確認(rèn),當(dāng)月不用對(duì)方確認(rèn)就可以紅沖嗎,還是入賬了紅沖,必須要對(duì)方確認(rèn)?有操作說(shuō)明嗎方便發(fā)一下?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)一般公司購(gòu)進(jìn)電腦,手機(jī)(含二手),怎么快速區(qū)分劃入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用的辦公用品呢?
老師,銀行流水是銀行回單嗎
老師,小規(guī)模企業(yè)能做未開(kāi)票收入的嘛,后面想要開(kāi)票能開(kāi)嘛?做了未開(kāi)票收入怎么申報(bào)的
利潤(rùn)表應(yīng)交稅費(fèi)上一級(jí)是什么,年中建賬如果把這個(gè)數(shù)據(jù)輸進(jìn)去。
老師23年開(kāi)的專(zhuān)票2025年可以紅沖嘛?企稅有影響嗎
老師 我們采購(gòu)價(jià)是90585人民幣 報(bào)關(guān)是fob價(jià) 我們報(bào)關(guān)金額要填多少才比較合理呢?
老師 請(qǐng)問(wèn)下 我們公司購(gòu)買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件5000元 怎么做賬 5月28號(hào)付的款 5月30號(hào)對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票
您好,我是建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),昨天開(kāi)了30多萬(wàn)的發(fā)票,業(yè)主說(shuō)下個(gè)月再開(kāi),讓先紅沖,我之前紅沖直接點(diǎn)紅字發(fā)票業(yè)務(wù)——紅字發(fā)票開(kāi)具,直接就可以紅沖,今天查不到3張發(fā)票,然后我在紅字信息確認(rèn)單錄入里面查到這三張發(fā)票紅沖了,選擇票據(jù)——信息確認(rèn)——提交成功,預(yù)覽發(fā)票,怎么還是正數(shù),這個(gè)要對(duì)方點(diǎn)擊確認(rèn)才可以紅沖嗎?
你好老師,小規(guī)模一個(gè)季度開(kāi)票超30萬(wàn)是咱們幾個(gè)點(diǎn)交稅,
但我們做的是應(yīng)付賬款-其他
做的是應(yīng)付賬款-其他,不對(duì)哦