你好,匯算清繳前沒有取得發(fā)票就納稅調(diào)增
老師,我們購(gòu)買東西,然后發(fā)票還買來到,然后我們又把東西賣出去了,給別人開了發(fā)票。買的東西沒有收到發(fā)票一直做的暫估入賬,那到年底了票還沒收到,那怎么弄?
我們公司往外開出了一些發(fā)票。那相當(dāng)于是我們銷售東西。那這個(gè)東西我們要么是自己購(gòu)買原材料然后生產(chǎn),要么是購(gòu)買后再銷售。但是我沒有看到有關(guān)購(gòu)買或者生產(chǎn)得業(yè)務(wù),就是說也沒有原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒有付款業(yè)務(wù)。做賬就一直是暫估,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款。像這樣的該怎么處理呢
是不是,我們買的時(shí)候收到了發(fā)票的東西,賣的時(shí)候才能開發(fā)票給買家?要是我們買回來沒有收到發(fā)票的,賣出時(shí),我們可以開發(fā)票出去嗎?謝謝
老師您好,請(qǐng)問采購(gòu)員5月去買的東西,開的專票開多了,后來6月又去這家買東西,就沒開票,有6月的小票,我可以把6月的小票直接附到5月的發(fā)票后么?
老師請(qǐng)問采購(gòu),貨到票未到。供應(yīng)商自己開不了發(fā)票,找別的公司開,而且即將開來的發(fā)票貨物和實(shí)際采購(gòu)到的東西會(huì)不一樣。而我現(xiàn)在這件東西又賣出去了,我暫估入庫(kù)的話,即將開來的發(fā)票又和這個(gè)出庫(kù)的貨物不一樣。而,如果不暫估入庫(kù)我又沒法出庫(kù),該怎么辦?
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈(zèng)的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
那有些貨我們還沒付款,也沒發(fā)票呢
也是一樣啊,你可以暫估入賬,但是沒有發(fā)票不能稅前扣除。