你好,是的,包括的,我手頭也有這樣的單位的
老師我們是非盈利組織,(協(xié)會(huì))平時(shí)靠收會(huì)費(fèi)進(jìn)行管理工作。請(qǐng)指教下在企業(yè)所得稅匯算時(shí)主表上的營業(yè)收入包括會(huì)費(fèi)收入嗎? 我們的會(huì)費(fèi)收入屬不計(jì)企稅的收入,如果包含在營業(yè)收入中減去成本費(fèi)用若還有結(jié)余系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)生成應(yīng)交稅稅額那怎么處理呢?
老師,非營利組織報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,填營業(yè)收入的時(shí)候包含業(yè)務(wù)活動(dòng)表上的會(huì)費(fèi)收入那些免稅的嗎?我這個(gè)會(huì)費(fèi)收入開的票是財(cái)政局發(fā)的那些票,不是專票也不是普票,請(qǐng)有做過類似的回答,謝謝
老師您好:請(qǐng)問企業(yè)性質(zhì)是行政事業(yè)單位,所有的收入為財(cái)政撥款收入,在申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表A表時(shí),營業(yè)收入需要填寫財(cái)政撥款收入嗎,營業(yè)成本需要填業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用的金額嗎,利潤為以上兩項(xiàng)的差額,還是都填0,不征稅收入那填財(cái)政撥款收入。以上的填報(bào)方式結(jié)果會(huì)導(dǎo)致應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),請(qǐng)問應(yīng)該怎么填列
謝謝老師,我再捋一下,197元開成免稅的了,應(yīng)該開成1%稅率的發(fā)票,做賬時(shí)197/1.01=195.05計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,1.95銷項(xiàng),月末結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,收入就按195.05來填,免稅額是1.95,是這樣不?老師但是這樣稅務(wù)局申報(bào)表和開票比對(duì)的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤不
老師你好!我有個(gè)單位收入有政府補(bǔ)助這塊,入賬的時(shí)候是做營業(yè)外收入的,開發(fā)票按1%征收,在季報(bào)的時(shí)候,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)中但是營業(yè)外收入數(shù)據(jù)不在這表里體現(xiàn),風(fēng)險(xiǎn)提供就營業(yè)收入小于營業(yè)成本,像這類情況沒事吧?
老師,晚上好!請(qǐng)問A公司為小規(guī)模納稅人,名下沒車輛,委派人員為B公司運(yùn)輸貨物,但過程費(fèi)必須A公司承擔(dān),請(qǐng)問A公司可以開通行費(fèi)作報(bào)銷嗎,還有A通行費(fèi)不作抵扣,開出通行費(fèi)在稅務(wù)系統(tǒng)上不認(rèn)證要怎么處理呢
老師好。我想問一下,比如之前企業(yè)漏申報(bào),的納稅信用等級(jí)是D,現(xiàn)在修復(fù)是M,是變好了么
您好老師,我們有兩個(gè)員工,年終獎(jiǎng)需要發(fā)10萬,每個(gè)月基本工資也在1萬左右。這個(gè)年終獎(jiǎng)怎么發(fā)或者還有沒有其他形式可以合理避稅,少繳納個(gè)稅?
個(gè)體戶老板從公司拿錢,沒有發(fā)票進(jìn)來,拿的錢是公司預(yù)收款的錢,還沒有確認(rèn)收入,請(qǐng)問老板拿出去的錢要怎么處理?
老師,營業(yè)執(zhí)照變更了經(jīng)營地址,需要去開戶的銀行做登記嗎?
A公司為B產(chǎn)品計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用。A公司因計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債在2022年年初賬面余額為12萬元,B產(chǎn)品已于2020年8月31日停止生產(chǎn),B產(chǎn)品的質(zhì)量保證截止日期為2022年12月31日。A公司庫存的B產(chǎn)品已于2021年年末前全部售出。2022年發(fā)生的B產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用為7.5萬元。2022年年末與預(yù)計(jì)負(fù)債相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
出口當(dāng)月確認(rèn)收入開具發(fā)票,要當(dāng)月就申報(bào)退稅嗎?
個(gè)體戶 老板從公司拿錢 沒有發(fā)票進(jìn)來 掛哪個(gè)科目。
我想問一下,我的貨已經(jīng)發(fā)了,款也付了,但是我的賬號(hào)注銷了,還能收到貨嗎,
樸老師,非樸老師勿擾,那所有都入庫的分錄還要保留嗎
老師,能不能詳細(xì)講下,不會(huì)報(bào),謝謝
你好,收入填所有收入,成本填業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,利潤填非限定性凈資產(chǎn)z
凈資產(chǎn)增加額或減少額
后面打字沒完成就發(fā)出了。不好意思
老師,會(huì)費(fèi)收入是免稅的,開出去的這個(gè)票不是普票也不是專票,免稅收入那欄要填嗎
你好。有免稅的要填的,
老師,財(cái)政局領(lǐng)的會(huì)費(fèi)收入空白發(fā)票開的可以使用嗎
這些可以使用的。但也有人提出不能稅前扣除
那怎么辦
你好,個(gè)別人需要開稅票的就換稅票開給
老師,您回的沒看懂
就是有的人會(huì)提出財(cái)政的收據(jù)不能使用,那就換成稅務(wù)發(fā)票開給