同學(xué)你好 不可以開具免稅發(fā)票
老師,一般納稅人收購食用菌,經(jīng)過分裝后賣出,銷售發(fā)票能開免稅的嗎?
你好,我公司是一般納稅人,購入一批食用菌,供貨方開具的發(fā)票是普票,稅率免稅,那么我公司進(jìn)行銷售是幾個點(diǎn)
我的供應(yīng)商一般納稅人給我開的專票是食用菌*珍品禮盒20提3000元(含稅),13%稅率,但是我一般納稅人銷售選食用菌*珍品禮盒賦碼出來的是9%,是我選錯了還是對方選錯大類了,我如果大類包裝禮盒,智能賦碼出來的是保健食品,稅率13%,我應(yīng)該選哪個?
我們是食用菌種植企業(yè),開出的農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷普通發(fā)票對方能抵扣嗎?對方是一般納稅人貿(mào)易公司,他們還要分銷出去,對方能抵扣嗎?
老師,我們是食品公司,菌菇類是屬于免稅產(chǎn)品是吧,我們從個人那收購了菌菇類產(chǎn)品開的收購免稅發(fā)票,我們再賣出去給別人開的也是免稅,認(rèn)證系統(tǒng)上跳出來我收購的免稅發(fā)票可以認(rèn)證,那我要認(rèn)證嗎?我開出去的也是免稅
老師好,我單位做轉(zhuǎn)口貿(mào)易,進(jìn)口貨物直接出口,供貨商給我們提供什么發(fā)票?我單位要開銷售發(fā)票?
前期銷項(xiàng)票有幾張開錯了,7月所屬期重開了,沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票需要粘貼在對應(yīng)憑證后邊嗎
老師之前記了一次應(yīng)收賬款4000現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),4000在我建賬之前已經(jīng)給我們了,我現(xiàn)在要怎么把應(yīng)收賬款4000平掉
老師,您好!一個勞動者可以和2家公司簽訂勞動合同嗎?
公司是母嬰食品公司,為了提高銷售,搞了個唱歌比賽,請了歌手,收到了演藝費(fèi)專票,可以用來抵扣嗎
我碰到一個問題,不知道賬上要怎么做才合規(guī) 我們有個客戶23年欠我們58萬(我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票),他們已經(jīng)破產(chǎn)清算,款肯定收不回了,23年他們抵了一批貨給我們,當(dāng)時(shí)按照市場價(jià),不含稅金額7萬做了庫存商品(暫估),對方?jīng)]有開具銷售發(fā)票給我們(也肯定不會開了),我現(xiàn)在想把欠款金額轉(zhuǎn)入壞賬,但是應(yīng)該抵沖掉他們抵進(jìn)來的金額,但是我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額是應(yīng)該按照入庫的不含稅金額抵沖還是需要按照含稅金額,如果按照含稅,那我們沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅金怎么處理?
老師,員工開貨車把別人家瓜果壓碎了,報(bào)銷單里報(bào)銷摘要應(yīng)該寫什么?
非全日制用工如何應(yīng)用?非餐飲等行業(yè)可以使用嗎?
老師個稅的那些表考試給不給?
請教:當(dāng)月出口必須當(dāng)月開發(fā)票當(dāng)月做收入嗎?如果沒有收齊單證就不報(bào)退稅,等收齊月份再報(bào),增值稅納稅申報(bào)表與出口退稅申報(bào)表總表允許有差額是嗎
為什么呢?
不是自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,你是收購的
蔬菜在流通環(huán)節(jié)免征增值稅這一政策不適用嗎?
如果是新鮮蔬菜的話,流通環(huán)節(jié)是免增值稅的
不是新鮮蔬菜,是干食用菌,也在蔬菜目錄里的
不是新鮮的蔬菜流通環(huán)節(jié)是不免增值稅的。