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老師之前記了一次應收賬款4000現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),4000在我建賬之前已經(jīng)給我們了,我現(xiàn)在要怎么把應收賬款4000平掉

2025-08-20 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-20 10:27

借:未分配利潤 貸:應收賬款

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快賬用戶5581 追問 2025-08-20 10:34

他只還了3000,那1000不還款

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快賬用戶5581 追問 2025-08-20 10:34

而且是我建賬前發(fā)生的

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齊紅老師 解答 2025-08-20 10:35

借:未分配利潤 貸:應收賬款

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快賬用戶5581 追問 2025-08-20 10:45

應收賬款就寫4000嗎,不用管3000嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-20 10:47

現(xiàn)在是要平賬上掛的4000元,直接做賬即可

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收到負數(shù)發(fā)票時: 借:在建工程 -4000(紅字) 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出)4000(如果前期已抵扣進項稅,需做進項稅額轉出) 說明:沖減在建工程成本,同時將已抵扣的進項稅轉出。 如果之前支付貨款時有掛賬應付賬款: 借:應付賬款 -4000(紅字) 貸:在建工程 -4000(紅字) 說明:沖減應付賬款與在建工程。如果沒有掛賬應付賬款,可根據(jù)實際情況調整相關科目
2024-09-14
借應付賬款 貸在建工程 應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2024-09-14
你好 只能轉入營業(yè)外收入科目?
2021-05-28
同學你好,您做的收入的分錄是?
2020-11-20
你好,那你做收入的時候掛的什么科目,應收賬款嗎
2020-11-20
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