你好!應(yīng)該是填寫在已交稅金里面,附加稅申報(bào)表最后有這一項(xiàng)
開(kāi)外境證時(shí)預(yù)繳增值稅,附加也已交了,現(xiàn)在申報(bào)附加是零,附加費(fèi)是交工程所在地?
建筑業(yè)外外地工程有預(yù)繳的增值稅附加稅,所得稅等,在填附加稅申報(bào)表那里要填在已交稅那里嗎
老師,我們有在異地預(yù)繳增值稅,相應(yīng)的也會(huì)預(yù)繳附加稅,我在主管機(jī)關(guān)申報(bào)時(shí),附加稅的計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢? 如果計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅,附加稅也就對(duì)應(yīng)計(jì)算出未交附加稅 如果計(jì)稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅,那么填寫已交稅金(附加稅),計(jì)算出來(lái)應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫申報(bào)表有不一樣,哪個(gè)才是規(guī)范的?
老師,我們公司是建筑工程行業(yè),我們?cè)陂_(kāi)了外徑證開(kāi)發(fā)票,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就預(yù)繳了增值稅和附加稅,現(xiàn)在就有個(gè)問(wèn)題,我們?cè)陬A(yù)交時(shí),有些時(shí)候預(yù)繳系統(tǒng)就跳出來(lái)有增值稅和三個(gè)附加稅,到有些時(shí)候就沒(méi)有教育費(fèi)和地方教育費(fèi),我們現(xiàn)在申報(bào)時(shí)附加稅時(shí),系統(tǒng)跳出來(lái)的全部是0,我直接0申報(bào)就行了嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅,已經(jīng)填完預(yù)交申報(bào)表了,附加稅也根據(jù)預(yù)交的增值稅繳納了現(xiàn)在要0申報(bào)增值稅,為什么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況?附加稅怎么有數(shù)
老師。公司有4個(gè)月沒(méi)交社保了,這個(gè)月交齊了,有滯納金。那憑證應(yīng)該怎么記?
買彩盒到我們公司,然后寄快遞到供應(yīng)商那里 讓他們幫我們打包 這個(gè)快遞費(fèi)計(jì)入哪里?
請(qǐng)問(wèn),我是物流公司小規(guī)模,收到其他物流專用發(fā)票。怎么做分錄,物流打包給其他公司的,
老師您好,車間重新規(guī)劃施工打樁的勞務(wù)費(fèi)用是計(jì)入制造費(fèi)用嗎?
行政單位2021年墊付的工程款掛的“應(yīng)收賬款”科目,到了2025年,發(fā)現(xiàn)那個(gè)施工方早就找不到了,這筆4萬(wàn)元的墊付款確定收不回來(lái)了?,F(xiàn)在需要調(diào)賬。應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?債權(quán)核銷流程?
老師,原來(lái)沒(méi)數(shù)據(jù),也找不到資料了,但是后面交了增值稅,我現(xiàn)在怎么計(jì)提和繳納的分錄
要是沒(méi)有完成收益人備案,沒(méi)關(guān)系吧
與外部公司的借款一個(gè)月有很多筆不是同一天,寫單子時(shí)可以一月匯總寫一筆嗎?
1. 個(gè)體工商戶,10月征期,個(gè)稅,增值稅申報(bào)表改了嗎? 2. 個(gè)體工商戶個(gè)稅還是跟之前一樣的預(yù)繳嗎?因?yàn)槿背杀酒?,要?1月份才能夠成本票,
請(qǐng)問(wèn)老師,跟自然人收購(gòu)的對(duì)方批發(fā)零售的農(nóng)產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
增值稅已交稅款抵了沒(méi)有稅款,附加就是零,如果在本期附加已交里填數(shù)據(jù)就是負(fù)數(shù)了?
你好!那就零申報(bào),可以按你說(shuō)的繳納