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#提問# 我想問一下小規(guī)模納稅人開票金額不超過30萬免征增值稅,月底怎樣做分錄把應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)

2020-10-13 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-13 10:12

您好,做賬的時候正常計入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 等申報免稅的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入

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您好,做賬的時候正常計入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 等申報免稅的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2020-10-13
你好,借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 營業(yè)外收入
2020-08-12
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:營業(yè)外收入
2025-04-16
您好!12月需要計提和繳納稅款。分錄如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 計提附加稅的會計分錄: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 繳納稅金時借方是應(yīng)交稅費(fèi)等科目,貸方是銀行存款。
2021-01-18
你好 那你就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 。跨年的話轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
2020-04-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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