借待攤費(fèi)用或長(zhǎng)期待費(fèi)用 貸銀行存款 后期攤的時(shí)候,借管理費(fèi)用 貸待攤費(fèi)用
老師,我們是單位餐廳,因購(gòu)買(mǎi)食材,當(dāng)月未開(kāi)發(fā)票已做為應(yīng)付賬款入賬!因次月也未能急時(shí)開(kāi)出發(fā)票,等滯后幾月才開(kāi)出發(fā)票,發(fā)票回來(lái)后忘記沖銷(xiāo)前一筆分錄,有3個(gè)月左右是這樣的情況,金額較大,導(dǎo)致賬實(shí)不否,該怎么處理?
老師,您好,8月份收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的專(zhuān)票,已認(rèn)證,9月發(fā)現(xiàn)對(duì)方金額開(kāi)多了,然后對(duì)方開(kāi)了一張多出的那部分金額的紅字發(fā)票。這樣分錄要怎么做?
老師,未來(lái)費(fèi)用提前支付,對(duì)方也當(dāng)月開(kāi)出發(fā)票,對(duì)于這樣情況,金額大和金額小的分錄分別這么做好?
老師,公司支付了一年的房租費(fèi)用,對(duì)方也把發(fā)票全額開(kāi)過(guò)來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)這種情況應(yīng)該怎么做賬呀,因?yàn)榻痤~較大,不能一次性計(jì)入當(dāng)期損益
老師,你好,就是由于對(duì)方發(fā)票失控,導(dǎo)致我方收到的進(jìn)行發(fā)票稅務(wù)不認(rèn)可,相當(dāng)于就跟對(duì)方虛開(kāi)發(fā)票差不多吧,這樣的情況我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做會(huì)計(jì)分錄,這個(gè)是以前年度開(kāi)具的發(fā)票,而且我們的成本也同樣要做轉(zhuǎn)出,麻煩老師給寫(xiě)一下分錄
老師,您好,公司名下沒(méi)有車(chē),員工用自己車(chē)的費(fèi)用,需要辦什么手續(xù)公司才能報(bào)銷(xiāo),有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
老師,個(gè)稅扣款是按應(yīng)發(fā)工資算還是實(shí)發(fā)工資計(jì)算。比如工資應(yīng)發(fā)5500元,扣社保后5000元。
老師,請(qǐng)問(wèn)實(shí)收資本印花稅什么時(shí)候交?
管理員社保補(bǔ)貼分錄如何記錄下來(lái)
老師好,老板在安鄉(xiāng)的公司,稅務(wù)來(lái)查2024年的賬,現(xiàn)在他要補(bǔ)2024年成本票,讓株洲的公司開(kāi)發(fā)票并且在發(fā)票欄下面?zhèn)渥?024年7到12月貨款,這個(gè)備注對(duì)株洲的公司有什么影響么?(另外就是這樣備注了稅務(wù)會(huì)認(rèn)可么?
老師,法人在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)材料,能開(kāi)專(zhuān)票,能走報(bào)銷(xiāo)流程報(bào)嗎
口腔診所會(huì)計(jì)好干嗎 是新開(kāi) 前期開(kāi)辦好干嗎
老師,對(duì)方公司已注銷(xiāo),應(yīng)該收對(duì)方的往來(lái)款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報(bào)個(gè)稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫(xiě)匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開(kāi)的專(zhuān)票給業(yè)主,對(duì)應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是跨年開(kāi)進(jìn)來(lái)的,這樣的情況下如何做賬啊
金額小,不到一萬(wàn),一次性進(jìn)費(fèi)用可以嗎
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則情況下,攤銷(xiāo)時(shí)長(zhǎng)不過(guò)一年,選什么科目
那就一次費(fèi)用里,可以預(yù)付賬款替代
具體分錄?
借預(yù)付賬款1000 貸銀行存款1000 分?jǐn)傎M(fèi)用時(shí),借管理費(fèi)用 -明細(xì)科目100 貸預(yù)付賬款100