你好,借財(cái)務(wù)費(fèi)用0.01,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-0.01
增值稅小規(guī)模納稅人,稅局申請(qǐng)代開了3%的專票,發(fā)票上的稅額是299.50元,但實(shí)際已交稅為299.51元,這樣報(bào)稅時(shí)造成本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為-0.01元,怎么處理
小規(guī)模企業(yè)代開專票多預(yù)交了0.01元增值稅,賬務(wù)處理方法求解,國(guó)稅局不會(huì)退稅的。
小規(guī)模納稅人稅局代開專票 取票時(shí)已經(jīng)交了增值稅和城建稅,請(qǐng)問賬務(wù)處理?教育費(fèi)、地方教育費(fèi)、印花稅應(yīng)如何做?
老師,小規(guī)模企業(yè)去稅務(wù)局代開的專票中的分錄是不是這樣寫: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅
老師,我們是小規(guī)模公司,開具增值稅專用發(fā)票,電子稅務(wù)局系統(tǒng)帶出來(lái)的增值稅,1310.68 實(shí)際應(yīng)交增值稅1360.67,多交的了0.01 怎么做賬務(wù)處理
怎樣看出開票信息維護(hù)沒有?
老師,做電影院消防工程款 對(duì)方還在營(yíng)業(yè),聯(lián)系不上對(duì)方付款,之前聯(lián)系過(guò)幾次對(duì)方負(fù)責(zé)人說(shuō)不在那里干了,就拒絕溝通,也發(fā)了催款函,對(duì)方公司都沒回應(yīng),要做壞賬要哪 些證明呢
老師,員工的加班費(fèi)也是通過(guò)工資來(lái)發(fā)放,交個(gè)稅么
你好老師 請(qǐng)問會(huì)計(jì)憑證里面月底結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額,包含進(jìn)項(xiàng)里稅額嗎 比如本月進(jìn)貨 借:庫(kù)存商品200 借:進(jìn)項(xiàng)26 貸:銀行226 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200 貸庫(kù)存商品200 (如以前年度不存在庫(kù)存,是不是最高結(jié)轉(zhuǎn)200的庫(kù)存?)
老師,老板個(gè)人的小汽車維修費(fèi)讓公司支付,我應(yīng)該怎么處理?
老師,我門幫客戶代買的圖書和圍巾什么的,客人開房費(fèi)結(jié)賬,那我門支付圖書和圍巾時(shí)入費(fèi)用還是成本
老師,在判定一般納稅人還是小規(guī)模納稅人時(shí),基金公司,關(guān)于金融產(chǎn)品,是以差額考慮還是全額
現(xiàn)將一筆應(yīng)收賬款抵扣以前年度多收該供應(yīng)商的部分款項(xiàng),怎樣做分錄
老師,我是一家勞務(wù)公司,我9月份有60人需要發(fā)工資,9月剛好有一個(gè)殘疾人證書個(gè),也給殘疾人9月當(dāng)月報(bào)了社保。明年我申報(bào)殘保金時(shí)假設(shè)全年用工661人,這個(gè)殘疾證是不是可以抵,交不上殘保金?
老師,個(gè)人需要給公司開個(gè)發(fā)票,我想問一下個(gè)人所得稅APP可以開不?能開的話流程是啥?
為何計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用?明細(xì)科目又是什么?
你好,也可以計(jì)入管理費(fèi)用--其他,財(cái)務(wù)費(fèi)用--其他,