發(fā)票金額顯示的是2525000 稅率及稅額欄次都是*** 只是在備注欄注明 房產(chǎn)原值2000000 差額納稅25000元
老師我問一下,這個(gè)題用簡易計(jì)稅出售不動(dòng)產(chǎn),它開的專票就是差額計(jì)稅,5%稅率的增值稅專用發(fā)票
A公司2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2020年5月底期末留抵稅額1萬元。2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1、銷售一批貨物,開具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額100000元,稅額13000元; 2、發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),開具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額50000元,稅額6500元; 3、提供交通運(yùn)輸服務(wù),開具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額20000元,稅額1800元; 4、銷售一批貨物,開具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額100000元,稅額9000元; 5、發(fā)生2020年4月銷售的貨物退貨,開具13%稅率紅字專用發(fā)票,金額80000元,稅額12800元; 6、提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬元,稅額15萬元; 7、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)10萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)1.3萬元,6月已經(jīng)全部認(rèn)證通過; 8、購進(jìn)不動(dòng)產(chǎn),取得1份增值稅專用發(fā)票并已認(rèn)證相符,金額20000元,稅額1800元; 會(huì)計(jì)分錄
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個(gè)他們家有兩種不同類型的項(xiàng)目,一個(gè)是一般計(jì)稅的,開9%的專票,還有一個(gè)是簡易計(jì)稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因?yàn)槭沁x擇了簡易計(jì)稅,所以這個(gè)項(xiàng)目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了,就是說,它是簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,有時(shí)候,也會(huì)收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項(xiàng)目來劃分的話,它就得做一個(gè)進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái),就我剛剛截圖給你的,它有一個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì),那我在增值稅申報(bào)表主表里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目,就是簡易計(jì)稅項(xiàng)目的,只要收到專票,我們都做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺(tái)里面我們應(yīng)該怎么處理?
1、銷售一批貨物,開具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,2、發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),開具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額50000元,稅額6500元;3、提供交通運(yùn)輸服務(wù),開具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額20000元,稅額1800元;4、銷售一批貨物,開具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額100000元,稅額9000元;5、發(fā)生2020年4月銷售的貨物退貨,開具13%稅率紅字專用發(fā)票,金額80000元,稅額12800元;6、提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額2507、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)10萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)1.3萬元,6月已經(jīng)全部認(rèn)證通過;8、購進(jìn)不動(dòng)產(chǎn),
A公司2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2020年5月 底期末留抵稅額1萬元。2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1、銷售一批貨物,開具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額 100000元,稅額13000元; 2、發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),開具一張13%稅率的增值稅普 通發(fā)票,金額50000元,稅額6500元; 3、提供交通運(yùn)輸服務(wù),開具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票, 金額20000元,稅額1800元; 4、銷售一批貨物,開具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額 100000元,稅額9000元; 5、發(fā)生2020年4月銷售的貨物退貨,開具13%稅率紅字專用發(fā) 票,金額80000元,稅額12800元; 6、提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā) 票,發(fā)票金額250萬元,稅額15萬元; 7、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專 用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)10萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)1.3萬元, 6月已經(jīng)全部認(rèn)證通過; 8、購進(jìn)不動(dòng)產(chǎn),取得1份增值稅專用發(fā)票并已認(rèn)證相符,金額 20000元,稅額1800元; 9、取得1份增值稅電子普通發(fā)票,金額8000元,稅額720元; 10、取得1張注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票 價(jià)2200元,民航發(fā)展基金50元,燃油附加費(fèi)120元。 ?會(huì)計(jì)分錄
公戶付貨款到對方公司私戶 對方公司開具專票 合理嗎
小規(guī)模開發(fā)票,怎么記憑證?
老師,我在做 2024 年匯算清繳。請問銀行的手續(xù)費(fèi),我沒有取得發(fā)票,要做納稅調(diào)整。是需要填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(十七)其他這一欄嗎?
老師,稅務(wù)局退回手續(xù)費(fèi)才這點(diǎn)點(diǎn)27.12元,這個(gè)怎么寫分錄,?還要交稅嗎?我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人,
變更股東需要查賬嗎?缺成本票有影響嗎
老師,上午好,公司是貨物銷售的一般納稅人,運(yùn)輸公司開1%的運(yùn)輸發(fā)票給公司,公司要往外開運(yùn)輸發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票(公司目前是做簡易征收的)
老師,法人獲得專利,每年交的費(fèi)用,計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
老師:請問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實(shí)際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺(tái)系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
有相關(guān)的差額征稅的發(fā)票嗎
看下 類似于這樣的
我這個(gè)差額征稅,好像不一樣
普票的緣故 剛才發(fā)的是專票
普票沒有稅額,我看顯示為0
沒錯(cuò)的 都是在開票盤里開出去的 普票不能抵扣 所以不顯示
老師,那我就是說專票的差額征稅要交稅,普票的差額征稅因?yàn)闆]有顯示,所以不交稅
看是一般納稅人還是小規(guī)模 專票的話 都是要交增值稅的 普票的話 只有小規(guī)模有優(yōu)惠政策 如果(專%2B普)超了30萬 都要交的 不超30萬 只交專票部分 普票部分不需要繳納
那普票超過30萬的差額征稅的稅額怎么顯示,比如說是差額為40萬,普通發(fā)票怎么開
比如勞務(wù)派遣公司收到50萬 有40萬的工資需要給員工 那稅額就是10/1.05*0.05 在開票系統(tǒng) 點(diǎn)差額征稅 選擇好稅收編碼 會(huì)跳出來 含稅銷售額 扣除額 填上以后 系統(tǒng)自動(dòng)帶出稅額的 現(xiàn)在的普票稅額欄 一般也是顯示稅額的
謝謝,是和增值稅專用發(fā)票一樣開的普通發(fā)票
是的 一樣一樣的 只是左上角 選擇差額征稅就可以了