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外貿(mào)行業(yè),申報(bào)退稅跳一點(diǎn)禁止出口或者不退稅商品,必須視同內(nèi)銷開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,那開13個(gè)點(diǎn)的普票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)專票可以抵扣嗎

2020-10-12 16:19
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2020-10-12 16:41

同學(xué)你好 你的進(jìn)項(xiàng)是專票就可以抵扣

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同學(xué)你好 你的進(jìn)項(xiàng)是專票就可以抵扣
2020-10-12
對(duì)于出口貨物退稅率為0的商品,以下是兩種情況的處理方式: 第一種情況:視同內(nèi)銷 1.銷項(xiàng)開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票:在這種情況下,您需要開具稅率 為13%的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項(xiàng)做抵扣勾選:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以進(jìn)行抵扣,但需要在申報(bào)時(shí)進(jìn)行勾選,以確認(rèn)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3.正常報(bào)稅:按照正常的報(bào)稅流程,將銷售收入和進(jìn)項(xiàng)稅額分別填入增值稅申報(bào)表中,進(jìn)行申報(bào)。 第二種情況:免稅不退稅 1.銷項(xiàng)開0稅率:在這種情況下,您需要開具稅率 為0的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項(xiàng)處理:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能進(jìn)行抵扣,因?yàn)樵撋唐肥敲舛惖?。您可以將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行單獨(dú)存放,以備后續(xù)查詢或?qū)徲?jì)。 3.增值稅申報(bào):在增值稅申報(bào)時(shí),對(duì)于該商品的銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額,都填入“免稅”欄中,進(jìn)行申報(bào)。
2023-12-11
1,是的 2,出口0稅率,也就是沒有銷項(xiàng),退的是進(jìn)項(xiàng) 不存在你說的還要支付13點(diǎn)的問題
2022-08-05
1.沒有時(shí)間限制,可現(xiàn)申請(qǐng)免稅;2.是的,可以的。
2021-12-07
是的,不可以的。就比方說你銷售是100萬,那你的退稅率是多少呢?
2022-08-09
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