你好 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)
老師,企業(yè)所得稅月底需要計(jì)提嗎?如何計(jì)提
老師12月底多計(jì)提的企業(yè)所得稅,匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?
企業(yè)所得稅繳納如何做賬,老師企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,年底了企業(yè)所得稅需要提前計(jì)提不,
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎,如何做分錄
老師我想問(wèn)哈有個(gè)客戶她買了我們店的電器,然后享受了國(guó)家補(bǔ)貼。她買的時(shí)候是10000元,享受國(guó)家補(bǔ)貼300。我們應(yīng)收賬款是10000,但是客戶先付10000-300=9700,到時(shí)候國(guó)家補(bǔ)貼再打到我們公司,我們?cè)偻丝蛻暨@300國(guó)補(bǔ)。作為公司我們收客戶錢的時(shí)候怎么做賬,然后國(guó)家補(bǔ)貼打到我們公司賬戶又怎么做賬,退給客戶這筆國(guó)補(bǔ)的錢又如何做賬,想請(qǐng)教哈老師,我賬擺來(lái)好像不平
小規(guī)模納稅人30萬(wàn)免稅收入是指的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是總的收入
老師,想開出口退稅發(fā)票,稅率免稅怎么選
請(qǐng)問(wèn)一下收到的二手車發(fā)票,一輛車開的是二張二手車交易發(fā)票,二手車交易是2個(gè)單位有什么用影響
老師,小規(guī)模公司,5月份暫估材料成本10萬(wàn),到12月底只取得6萬(wàn)的材料成本回來(lái),賬該怎么做?辛苦把原理和會(huì)計(jì)分錄寫出來(lái)講解一下
老師您好,我們主管要我每個(gè)月把成本算好給她算利潤(rùn),我氣死了,為什么自己不做
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)一直是負(fù)數(shù)要緊嗎?
張某某領(lǐng)款1574.09元交公司費(fèi)用,但實(shí)際繳納1574.00元,像這種掛在其他應(yīng)收款-個(gè)人借款(張某某)借方余額0.09元,應(yīng)該通過(guò)什么科目來(lái)把這個(gè)余額做平呢?分錄是
老師,請(qǐng)問(wèn)法人轉(zhuǎn)賬投資款,轉(zhuǎn)銀行不是自己的卡,家里人的卡也可以吧
您好~想咨詢下:攜程旅行,如果預(yù)先訂的機(jī)票,發(fā)票開具了,會(huì)在上面顯示乘客信息嗎?比如1號(hào)預(yù)定,15才出行。但是發(fā)票在1號(hào)就開了。
老師那計(jì)提數(shù)據(jù)怎樣計(jì)算呢?
企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
老師,計(jì)提時(shí)那我是不是得先結(jié)了賬,把報(bào)表里的凈利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整之后再反結(jié)賬進(jìn)行計(jì)算計(jì)提呢?
對(duì)的,你的理解是正確的
哈哈,那不是很麻煩,我得先結(jié)賬,有了數(shù)據(jù)之后再反結(jié)賬計(jì)提完再結(jié)賬
應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損,主要計(jì)算這個(gè)
老師,企業(yè)所得稅不可以稅前扣除嗎
④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損,