是按照核定銷售額的2%計算的 ,你們這個核定銷售額咋大于30萬了,你們這個好虧。。。小于這個也需要交稅了,確定沒有問題嗎,咋核定這么高,
核定征收的企業(yè),本期不含稅銷售收入181819.09,核定銷售額301500,本期應納稅額減征額是按照開票收入還是按照核定銷售額的2%計算的
如您本期不含稅銷售額超過小微企業(yè)標準,請將本期1%征收率對應的不含稅銷售額按照2%計算應納稅額減征額。這個怎么理解,比如我小規(guī)模這個季度含稅銷售額為40萬,怎么該交多少增值稅
藥店是核定征收,申報增值稅是按銷售額申報,還是銷售額去除成本的金額申報,核定征收
個體工商戶和個人獨資企業(yè)分別需要申報什么,按季度還是月度
老師這題C不是也超過183天嗎
老師,我出租一套房,每個月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權個報稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價是110,利息調整額就是10,會計分錄應該是:借:銀行存款110貸:應付債券-面值100.應付債券-利息調整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那這10計入貸方的意義是什么?我認為計入貸方就意味著負債增加,而這10計入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會導致負債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細指導,非常感謝
老師,2024年12月份的報表我申報錯了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤報多了
你好,公司收到的快遞費,是對方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費發(fā)票,可以拿住宿費發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結轉成本是怎么轉的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調整了一下,把長期股權投資1800多萬轉到其他應收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應該怎么做
你找你專管員 看協(xié)商核定銷售額可以調低不,那這個不超過30萬不需要交增值稅,要是沒有開專票話,
看可以調低于30萬不,這個我看學員反饋說是這個不超過核定是按核定填寫,超過是按實際,你看你們那邊這個不超過核定也可以按實際申報不,
是的,核定是稅管員核定的
就是去稅務局代開的專票
自家沒有買稅控盤
我這個本期應納稅額減征額是按照核定銷售額的百分之計算嗎
圖表是我自己寫的6030
是,這個我看學員反饋是這樣,超過定額這個是按實際,你這個核定太多了,所以這個沒有超過核定是按核定申報*2%
好的,謝謝
好我先回復別的學員了,