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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的三級科目哪些月末必須是零?

2020-10-12 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-12 14:26

同學(xué)你好 銷項稅額;已交稅金;進項稅額轉(zhuǎn)出;轉(zhuǎn)出未交增值稅;轉(zhuǎn)出多交增值稅

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快賬用戶2702 追問 2020-10-12 14:30

這個月就發(fā)生:借:進項稅額 2000 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出2000 這個該怎么清零?麻煩您給我做一下會計分錄。

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齊紅老師 解答 2020-10-12 14:31

同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項稅額轉(zhuǎn)出2000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項2000

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快賬用戶2702 追問 2020-10-12 14:32

每個人老師說的都不一樣,這是規(guī)范的會計分錄嗎?有點怪怪的。

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齊紅老師 解答 2020-10-12 14:35

同學(xué)你好,如果企業(yè)只有這兩項,就是上面的分錄的呢;

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快賬用戶2702 追問 2020-10-12 14:38

不是應(yīng)該各通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-12 14:49

同學(xué)你好,不是的,兩個相抵就可以,如果進項轉(zhuǎn)出大于進項,才需要用轉(zhuǎn)出未交增值稅核算的;

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快賬用戶2702 追問 2020-10-12 14:58

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)這個科目有余額,不清零嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-12 15:04

同學(xué)你好 如果有進項,進項轉(zhuǎn)出,減免稅款,有數(shù) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進轉(zhuǎn) 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅款 差額入轉(zhuǎn)出未交增值稅

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同學(xué)你好 銷項稅額;已交稅金;進項稅額轉(zhuǎn)出;轉(zhuǎn)出未交增值稅;轉(zhuǎn)出多交增值稅
2020-10-12
沒有強制要求必須轉(zhuǎn)
2023-05-27
您好,你這個怎么看著這么復(fù)雜
2021-12-10
小規(guī)模納稅人可用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額科目
2023-10-11
你好 是需要轉(zhuǎn)入的。
2020-12-12
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