進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、已交稅金、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、減免稅款、出口退稅、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額、轉(zhuǎn)出多交增值稅、銷項(xiàng)稅額抵減、轉(zhuǎn)出未交增值稅
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅可以項(xiàng)一般納稅人一樣設(shè)置三級(jí)明細(xì)科目嗎?會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里說(shuō)的是只設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
老師你好,能講解一下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,下面的三級(jí)明細(xì)科目他們的區(qū)分嗎?有些混亂#會(huì)計(jì)
增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置哪些明細(xì)科目?
老師,小規(guī)模企業(yè)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅沒(méi)有三級(jí)明細(xì)科目,但如果不要三級(jí)明細(xì)科目的話,等以后轉(zhuǎn)一般納稅人就沒(méi)有辦法用了,現(xiàn)在可以給增設(shè)個(gè)三級(jí)明細(xì)科目嗎?比如應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-專票收入,普票收入嗎?
一般納稅人公司,應(yīng)交稅金下面有哪些明細(xì)科目
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑業(yè)勞務(wù)公司,公司只有勞務(wù)資質(zhì),如果選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了,還能同時(shí)開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專票么,還是選了簡(jiǎn)易計(jì)稅就36個(gè)月不能變了?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下生鮮牛羊肉的賬好做嗎,應(yīng)該怎么開(kāi)展工作啊
如果是房地產(chǎn)公司,建房子用的沙子水泥,要計(jì)入工程物資還是原材料?
財(cái)務(wù)把自己銀行卡放公司用有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師您好,一般納稅人公司要注銷,賬上的不動(dòng)產(chǎn)固定資產(chǎn)怎樣處理?都需要交哪些稅?怎樣可以降低稅負(fù)率?
個(gè)體戶需要報(bào)個(gè)人所得稅嗎
老師,公司有一些折舊早就已提完很多年的電腦打印機(jī)手機(jī)等固定資產(chǎn),公司要求做清理。我不知道該怎么做,具體什么流程步驟,可以請(qǐng)您詳細(xì)說(shuō)一下嗎?
老師,編制關(guān)聯(lián)公司關(guān)聯(lián)交易表,怎樣做才能更全面防止遺漏
老師我們公司現(xiàn)在想分紅2024年的,現(xiàn)在賬上本年利潤(rùn) 余額貸方200萬(wàn),利潤(rùn)分配-盈余公積借方余額20萬(wàn),剩下分紅,老師幫我看看分錄做的對(duì)不對(duì),先將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),借本年利潤(rùn) 180萬(wàn),貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 180萬(wàn) 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 180萬(wàn) 貸 應(yīng)付股利 180萬(wàn), 發(fā)放時(shí) 借 應(yīng)付股利-180萬(wàn) 貸 銀行存款 180萬(wàn)
老師,LED大屏的稅收分類編碼是計(jì)算機(jī)外部設(shè)備,還是光電子器件
沒(méi)有待認(rèn)證,待抵扣之類的嗎
可以自行設(shè)置這二個(gè)三級(jí)明細(xì)