?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,你好。我們公司是小規(guī)模。我們專票和普票都會(huì)開,普票 的增值稅是通過應(yīng)交增值稅來記賬的,但是現(xiàn)在軟件的應(yīng)交增值稅是二級(jí)科目(下面還有三級(jí)科目),我選不起來。我為了區(qū)分后期普票與專票的銷項(xiàng),我加了個(gè)三級(jí)科目(應(yīng)交增值稅普通發(fā)票)。這樣行嗎
老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人。用友T+做賬,目前應(yīng)交稅費(fèi)科目下二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅選擇不了,必須選擇到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下的三級(jí)科目。但是我們是小規(guī)模,不需要區(qū)分進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)。怎么記?
老師好,我們是增值稅一般納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我們的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目應(yīng)該下設(shè)哪些欄目?結(jié)合圖片您看下我們的設(shè)置有問題不?我們沒有“未交增值稅”二級(jí)科目。
老師你好,能講解一下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,下面的三級(jí)明細(xì)科目他們的區(qū)分嗎?有些混亂#會(huì)計(jì)
老師你好,能區(qū)分一下,什么叫做應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?什么叫做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?好混亂啊,分不清楚。#會(huì)計(jì)
5月繳納社保個(gè)人部分1148.06,發(fā)放上月工資扣社保733.06,余415,這個(gè)人五月才給繳納,我們這社保當(dāng)月交當(dāng)月的,怎么不平哪里問題
認(rèn)繳注冊(cè)資金沒有到位可以注銷企業(yè)嗎? 怎么注銷 注銷的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表是什么樣一個(gè)狀態(tài)?
老師現(xiàn)在個(gè)體戶分為查賬征收,稅率征收,稅額征收,我搞不懂他們的免稅額度以及稅率稅款繳納額度
公司抬頭住宿費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅我不需要抵扣 勾選不抵扣認(rèn)證的時(shí)候選哪個(gè)不抵扣原因
老師,現(xiàn)在報(bào)稅之前,白盤還需要清卡嗎?
我們是房東,出租給別人,要去出租屋管理中心備案,交稅開發(fā)票,請(qǐng)問要交什么稅,稅率多少?
使用壽命不確定的無形資產(chǎn)不攤銷,這個(gè)打勾的地方是不是錯(cuò)了?
預(yù)收客戶貨款(新客戶),但是不想用“預(yù)收貨款”,想繼續(xù)用“應(yīng)收賬款”這個(gè)科目,會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款—A公司 負(fù)數(shù)
你好,個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除政策,大病醫(yī)療指的醫(yī)保報(bào)銷后自費(fèi)15000以上的金額,這個(gè)金額可以是包含子女,配偶累計(jì)超過15000嗎,個(gè)人不夠15000
請(qǐng)問施工人員外出施工,衣食住行,除了報(bào)銷這種方式還有別的嗎?