借其他應收款-個人負擔 應付職工薪酬,企業(yè)負擔的部分 貸銀行存款 下個月發(fā)工資,借應付職工薪酬貸其他應收款銀行存款。
老師你好,本月我們都是先替員工交納了個人承擔的社保部分,然后到次月才會發(fā)放本月的員工工資,這個怎么做賬?
老師,我們公司是先替員工繳納個人承擔的社保部分,然后次月發(fā)放本月工資,我是這樣做分錄的,第1步先計提本月工資分錄,管理費用貸應付職工薪酬,第2步發(fā)放工資,應付職工薪酬帶銀行存款或,其他應付款,社保個人部分,第三部分,其他應付款,貸銀行存款,老師,我這樣做對嗎?這里面沒有單位部分,只是個人部分的社保
老師!個稅工資都是發(fā)放的次月申報,我們公司員工有社保,但社保都是當月交當月的,這樣的話工資和社保個人承擔的這個就有時間差了,我應該怎么申報
老師這個工資表單位承擔的社保部分4910.5,沒有體現(xiàn)在表格內(nèi),正確的表格應該怎么做?我們單位是先計提本月工資,交本月社保,工資次月才發(fā),那么整個流程的會計分錄怎么做呢?
老師我是12月份放假員工是零工資。社保正常交,社保個人部分也是個人承擔。但我為了好報個稅,就把他們的工資做成了和社保一致的金額,最終實發(fā)為零,相當于12月公司替員工墊付個人部分。一月做工資表時再把這部分工資扣除后做應發(fā)工資。應發(fā)工資再扣除一月當月的社保之后就是實發(fā)工資,這樣操作可以嗎
老師,請問,企業(yè)收到出口退稅款10萬元到銀行賬戶,同時這10萬元也從增值稅報表里 系統(tǒng)自動將10萬元從進項留抵中扣除了,這種時候,分錄怎么做呀
老師好,新收入準則上面要求的預收賬款要做成合同負債,那現(xiàn)實生活中小企業(yè)會計準則,還是做哪個科目呢?
個人代開勞務發(fā)票,公司承擔開票稅費,這部分稅費所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?怎么做會計分錄??
老師,長期股權投資什么時候用投資成本二級科目?所有的情況都說一下,謝謝
老師好,請問下什么情況下用合同履約成本,什么情況下用主營業(yè)務成本這個科目呢?
老師。您好。我想向您咨詢一個問題。就是,一個公司當中有好幾個股東,其中有一個股東,要把他自己的股份的一部分,轉讓給公司。請問這種情況,是怎么操作呢?我們以前是,遇到過,自然人股東轉讓給自然人股東。但是,公司回購,股東的部分股份的事情,我們沒有遇到過。應該怎么操作這個事情呢,謝謝
老師您好,叉車證年檢費,應該記錄那個科目, 管理費用--福利費 還是管理費用--其他
請問老師會議策劃行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠嗎
老師外貿(mào)企業(yè)24年有報關單沒開發(fā)票,今年退稅的話可不可以不開出口發(fā)票,開了的話,增值稅收入與企業(yè)所得稅就不一致了
老師個人代開的勞務發(fā)票,企業(yè)代扣代繳時按多少扣除了??都是20%還是???
老師你意思就是說,我首先先做員工工資計提嗎
是的 當月計提當月的