您好 1、是的,需要對方申請開具紅字發(fā)票信息表給您公司,開具紅字發(fā)票。 2、紅字發(fā)票的開票內(nèi)容就是按紅字發(fā)票信息表的內(nèi)容開具了。就是和之前正數(shù)發(fā)票的項(xiàng)目是一樣的。
老師好,一般納稅人兩個月前銷售一臺設(shè)備20000元設(shè)備,當(dāng)時(shí)已全額給對方開具發(fā)票,現(xiàn)由于未如期交貨要扣3000元趕工費(fèi),開出去的發(fā)票如何處理?
老師好,一般納稅人兩個月前銷售一臺設(shè)備20000元設(shè)備,當(dāng)時(shí)已全額給對方開具發(fā)票,現(xiàn)由于未如期交貨按合同要扣除3000元趕工費(fèi),開出去的發(fā)票如何處理?
老師好,一般納稅人兩個月前銷售一臺20000元設(shè)備,當(dāng)時(shí)已全額給對方開具專票,現(xiàn)由于未如期交貨按合同要扣除3000元趕工費(fèi),是需要對方開具紅字信息表后我們再開具紅字發(fā)票嗎老師?紅字發(fā)票開票內(nèi)容怎么寫?
老師好,一月份收到兩張專票,2月份抵扣了其中一張,由于發(fā)票內(nèi)容開錯了,現(xiàn)在要退回給銷售方,抵扣的那一張已經(jīng)填寫了紅字發(fā)票信息表,另外一張沒有抵扣是不能填寫紅字發(fā)票信息表嗎?接下來要怎么做?跟對方財(cái)務(wù)溝通讓她開具紅字發(fā)票嗎? 開回來的紅字發(fā)票怎么做賬,能直接紅沖1月份的會計(jì)分錄嗎?
老師,我是購買方,6月銷售方給我方開具的增值稅專票只是名頭開錯,7月我方已抵扣已繳稅,8月我方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,并開具紅字發(fā)票信息表(假如稅額:1000),銷售方同時(shí)也重新給我方重新開具名頭對的稅額一模一樣的專票,8月我方?jīng)]有開具銷項(xiàng)發(fā)票,已按開具紅字信息表稅額1000元繳納增值稅及附加稅,請問這筆分錄怎么做?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
明白了,謝謝老師,那做賬、報(bào)稅的時(shí)候怎么做呢?
剛才又看了一下您的描述,嚴(yán)格講這個3000元是要計(jì)入營業(yè)外支出科目核算的,而且不涉及開具紅字發(fā)票。這樣的話,說白了就是需要您公司多承擔(dān)增值稅了。 可以和對方協(xié)商一下,按扣除3000元后的金額重新開具發(fā)票,這樣您公司就不會多繳納增值稅了,這樣處理的話,需要全額開具紅字發(fā)票,再重新開具扣除3000后金額的發(fā)票。分錄處理就是想把之前金額的分錄整體紅沖,然后按新開具扣除3000后金額的發(fā)票重新編制一遍確認(rèn)收入的分錄就是了。
老師,如果對方同意的話,按我們最開始說的處理方法可行嗎?那樣的話也不會多交增值稅吧?
1、可以的,就是相當(dāng)于做了銷售折讓處理?!静贿^,不建議您這樣操作】 2、不會多交增值稅。
明白了,謝謝老師,不過,為什么不建議這樣操作呢?是有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎還是?
因?yàn)楸旧聿粚儆阡N售折讓的業(yè)務(wù),不屬于因質(zhì)量問題等給予折讓的業(yè)務(wù)。
明白了,如果對方已經(jīng)入賬、認(rèn)證了的話,是不是就收不回來原來的發(fā)票了老師?
是的,不需要收回原來的發(fā)票。但是需要對方申請開具紅字發(fā)票信息表給您公司。