你好, 開(kāi)出去的發(fā)票不影響您這個(gè)屬于違約金性質(zhì)的記入營(yíng)業(yè)外支出,
老師,我們10年前銷售的一批貨物,當(dāng)年已開(kāi)票確認(rèn)收入,但是后期因質(zhì)量糾紛,有兩臺(tái)設(shè)備一直未發(fā)出,還在我公司庫(kù)房,現(xiàn)對(duì)方不要貨物了,也不支付貨款,因時(shí)間太久遠(yuǎn)了也無(wú)法開(kāi)具紅字發(fā)票,那么我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,如果沖回收入,無(wú)法開(kāi)具紅字發(fā)票的話,稅金部分如何處理
老師好,一般納稅人兩個(gè)月前銷售設(shè)備已開(kāi)出發(fā)票20000,現(xiàn)由于未如期交貨要扣3000費(fèi)用,開(kāi)出去的發(fā)票如何處理?
老師好,一般納稅人兩個(gè)月前銷售一臺(tái)設(shè)備20000元設(shè)備,當(dāng)時(shí)已全額給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,現(xiàn)由于未如期交貨要扣3000元趕工費(fèi),開(kāi)出去的發(fā)票如何處理?
老師好,一般納稅人兩個(gè)月前銷售一臺(tái)設(shè)備20000元設(shè)備,當(dāng)時(shí)已全額給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,現(xiàn)由于未如期交貨按合同要扣除3000元趕工費(fèi),開(kāi)出去的發(fā)票如何處理?
老師好,一般納稅人兩個(gè)月前銷售一臺(tái)20000元設(shè)備,當(dāng)時(shí)已全額給對(duì)方開(kāi)具專票,現(xiàn)由于未如期交貨按合同要扣除3000元趕工費(fèi),是需要對(duì)方開(kāi)具紅字信息表后我們?cè)匍_(kāi)具紅字發(fā)票嗎老師?紅字發(fā)票開(kāi)票內(nèi)容怎么寫(xiě)?
老師那臺(tái)球俱樂(lè)部基本沒(méi)有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂(lè)部可以核定嗎
2024工商年報(bào)社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)是否包括2024年年審補(bǔ)差部分,如果2024養(yǎng)老年審在2025年1月退費(fèi),要含這部分嗎
請(qǐng)問(wèn) 所屬期3月份增值稅 4月份未繳納 5月份才繳納入庫(kù),請(qǐng)問(wèn) 現(xiàn)在申報(bào)所屬期4月份申報(bào)表時(shí),本期繳納上期應(yīng)繳稅額 行 是否填寫(xiě)5月份繳納的3月份的入庫(kù)增值稅稅額?
老師民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度 企業(yè)所得稅如何做賬 入其他費(fèi)用會(huì)影響當(dāng)年的利潤(rùn)嗎
您好老師,我想問(wèn)一下,剛才稅務(wù)來(lái)我們公司出口退稅首單核實(shí),他給提了幾個(gè)問(wèn)題,1.房租水電費(fèi)只有收據(jù),沒(méi)有發(fā)票,2.沒(méi)有工資花名冊(cè)和銀行轉(zhuǎn)賬憑證,因?yàn)槲覀?024年業(yè)務(wù)很少,沒(méi)有發(fā)工資,這種情況我應(yīng)該怎么和稅務(wù)溝通?現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)解釋了,但是他還讓記下來(lái),是需要寫(xiě)情況說(shuō)明嗎還是怎么著?
請(qǐng)問(wèn)員工手機(jī)上已采集專項(xiàng)附加,會(huì)計(jì)在每月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,累計(jì)繼續(xù)教育和累計(jì)贍養(yǎng)老人還是手動(dòng)填入嗎?
老師,系統(tǒng)計(jì)劃成本法與實(shí)際成本核算的時(shí)候有什么區(qū)別,用材料采購(gòu)科目的話后期要怎么處理,轉(zhuǎn)入原材料嗎
四月開(kāi)完票已入賬,收入沖的預(yù)收款。那么紅沖分錄寫(xiě)借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)嗎,重開(kāi)的分錄寫(xiě)正數(shù)嗎
老師 員工的體檢費(fèi)可以報(bào)銷嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,水資源稅改成,不征增資稅自來(lái)水了嗎?
可是發(fā)票當(dāng)時(shí)已經(jīng)全額給對(duì)方開(kāi)具了老師,現(xiàn)在這部分錢收不回來(lái)的話我們多交稅了吧?
您好, 您還是按照開(kāi)票金額交增值稅,
合同里邊寫(xiě)的是未如期交貨扣除3000元趕工費(fèi),沒(méi)說(shuō)這是違約金,那設(shè)備總價(jià)款不應(yīng)該是20000-3000嗎老師?
您好, 您實(shí)際這個(gè)扣款就屬于違約金,您不用重開(kāi)發(fā)票,還是按照原來(lái)的發(fā)票計(jì)算繳納稅款,