您好, 借成本費(fèi)用類科目 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
跨年抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理,怎么做賬
發(fā)生已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要做轉(zhuǎn)出賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么寫
我公司已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā)生退貨,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,等賬務(wù)處理
請問老師,流通性農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額抵扣了,稅局要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,哪么應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
經(jīng)營所得個稅一季度收入20萬,成本費(fèi)用165000,個稅500,二季度收入20萬,成本費(fèi)用181000,交稅100三季度收入30萬,成本費(fèi)用261000,交稅600,匯算清繳時應(yīng)交多少稅,有法定減除費(fèi)用
老師,我們出口貨物當(dāng)時沒有開票,做了未開票收入。我怎么做分錄?和正常內(nèi)銷一樣做賬嗎?還是說應(yīng)收賬款需要做雙幣核算?我6月份就是人民幣做的?
我計算的結(jié)果是需轉(zhuǎn)回83w,為什么這道題的答案是需轉(zhuǎn)回53w
老師,我們有兩個公司,我們9月份給一個員工交了社保之后,9月份我們把這個員工減員,然后增員到另外一個公司,給社保說10月再交社保,為什么會在扣一次9月份的工傷呢
祝老師雙節(jié)快樂請問:一般納稅人,帶票每噸7000,運(yùn)輸費(fèi)每噸400元,運(yùn)輸發(fā)票我是開了的,每噸36元,稅點(diǎn)是給了的,我銷售是8040每噸,利潤每噸600元,增值部分應(yīng)該多交多少稅
老師,公司買一輛45萬的車,一般折舊多少年,公司是小型微利企業(yè)公司
老師,我們9月在一個公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
圖一,非正常消耗的物料為什么要剪掉 圖二和圖三,關(guān)于委托加工成本的問題,1、委托加工物料需在受托方存貨中列支(圖二)但圖三習(xí)題中受托加工存貨不應(yīng)計入存貨,這是個悖論,是題的答案不對嗎?
老師,我們9月在一個公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
老師,我們9月在一個公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷
那庫存需要轉(zhuǎn)出是嗎?
你好, 如果您采購的是商品,那您就直接轉(zhuǎn)到庫存商品庫存商品不轉(zhuǎn)出了,
什么意思做一筆采購庫存相反的分錄嗎
您好 您只是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,您沒有退貨,庫存商品不做相反的分錄 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是我上面給你寫的分錄,
好的,采購的是商品也是 借成本費(fèi)用類科目 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
您好 借庫存商品 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
OK,明白了謝謝老師
你好。 不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價