借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
發(fā)生已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要做轉(zhuǎn)出賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
購(gòu)入進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,發(fā)生退貨稅額賬務(wù)分錄怎么處理?
你好老師,我們公司是一般納稅人,之前購(gòu)進(jìn)一批商品,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,已經(jīng)開(kāi)了紅字發(fā)票信息表,現(xiàn)在的賬務(wù)處理是不是:借:庫(kù)存商品 ,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))?
外貿(mào)企業(yè)已抵扣退稅的紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出賬務(wù)怎么處理
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,產(chǎn)生部分退貨,賬務(wù)怎么處理呢?
老師,請(qǐng)教一下,一般納稅人,如果新成立的公司,進(jìn)項(xiàng)稅金是10000,銷項(xiàng)稅金是9000,我在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,應(yīng)交稅費(fèi)這一欄,填:-1000,可以嗎?
西藏關(guān)于增值稅有哪些優(yōu)惠
老師,請(qǐng)教一下,一般納稅人,如果新成立的公司,進(jìn)項(xiàng)稅金是10000,銷項(xiàng)稅金是9000,我在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,應(yīng)交稅費(fèi)這一欄,填:-1000,可以嗎?
這增值稅減稅額和免稅額是怎么算出來(lái)的?
電商平臺(tái)以什么確認(rèn)收入?
@董孝彬,追問(wèn),老師我在說(shuō)下我的情況,是這樣的,我這個(gè)五萬(wàn)汽車是21年9月買的,方式?jīng)]填這些表,直接賬面就一次扣除了。賬面也沒(méi)折舊。然后這季度報(bào)稅突然就讓填這個(gè)表。意思是我從現(xiàn)在開(kāi)始,都要填這個(gè)表,并且一點(diǎn)點(diǎn)調(diào)增么,從2025年9月調(diào)增到2029年9月??那之前2019年到2025也是四年,白法了?前面年限不能用了得從現(xiàn)在開(kāi)始調(diào)增四年到2029年?—————之前從沒(méi)填過(guò),這季度開(kāi)始填了???
請(qǐng)問(wèn)老師,有沒(méi)有合適的庫(kù)存臺(tái)賬、成本核算模塊麻煩給提供一份。
一般納稅人收到加油的普票,分錄是怎么樣的
老師,企業(yè)借的辦公室,安裝牌匾需要記入哪個(gè)科目呢
老師,我們出口貨物退稅率是0,相當(dāng)于內(nèi)銷需要繳稅。那我開(kāi)票是不是直接選13%稅率?
不是做一筆原來(lái)購(gòu)貨分錄的負(fù)數(shù)分錄嗎
之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么辦
你們是對(duì)外銷售的嗎?還是購(gòu)買的?
我們公司是購(gòu)買方
借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出