同學(xué)你好 這個可以算的
老師,請問我看今年的稅負(fù),已交稅金除今年的收入總額,那已交稅金算不算1月交的12月稅金呀?
老師,今年1月份的個稅是不是不用加總?cè)ツ?2月份的交稅數(shù)據(jù)了嗎,今年1月份是重新開始算個稅嗎?
請問老師,算今年的增值稅稅負(fù),是今年交的今年月份的增值稅款,?本年收入,和今年交的去年的增值稅稅款無關(guān)吧?不是用今年交的今年月份的增值稅?今年交去年月份的增值稅的和?本年收入吧?
請問老師,算今年的增值稅稅負(fù),是今年交的今年月份的增值稅款,?本年收入,和今年交的去年的增值稅稅款無關(guān)吧?不是用今年交的今年月份的增值稅?今年交去年月份的增值稅的和?本年收入吧?就是說,去年有增值稅欠款,是今年繳納的,那么我今年計算增值稅稅負(fù)的話,需要把這個稅款算進去嗎?
老師,填年報這里納稅總額是不是指2021年度的已經(jīng)交稅的?因為我1-12月份扣稅1626.96,然后今年初匯算清繳時又返還了1062.52,那這里的年報納稅總額怎么填呢?
請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個點
企業(yè)所得稅匯算清繳時,股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個點和6個點可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時,是不是只有本公可以涉及到的報表才需要勾選?
老師好,剛開了個分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個稅務(wù)什么時候申報才會被說呀
我們購買一臺固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個月的折舊對方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個體工商戶個稅多久一報?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項>進項(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項-進項) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項<進項(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進項-銷項) - 貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對嗎
你好老師,沒有報年報經(jīng)營異常怎么辦
增值稅稅負(fù)中的已交稅金按增值稅報表提取行嗎
同學(xué)你好 這個是可以的哦