對(duì)的是到2021年實(shí)際支付出去的,如果在2021年退回來的需要算進(jìn)去,在今年退回的不算影響2022年的
老師,再填工商年報(bào)時(shí),納稅總額是把今年總交的稅款扣除個(gè)稅,那么預(yù)交的企業(yè)所得稅需要扣嗎,我們還沒有做匯算清繳
老師你好,請(qǐng)問一下工商年報(bào),納稅總額那里填企業(yè)全年實(shí)繳各類稅金總額,這個(gè)總額是2021年實(shí)際支付,而不包括2022年1月支付的2021年最后一個(gè)季度的稅金嗎
老師好,個(gè)獨(dú)公司今年做生產(chǎn)經(jīng)營所得稅年度匯算清繳的時(shí)候又補(bǔ)了一些稅。那這筆稅費(fèi)要不要和之前加一起填報(bào)在工商年報(bào)的納稅總額里面?
老師,填年報(bào)這里納稅總額是不是指2021年度的已經(jīng)交稅的?因?yàn)槲?-12月份扣稅1626.96,然后今年初匯算清繳時(shí)又返還了1062.52,那這里的年報(bào)納稅總額怎么填呢?
老師,比較棘手的問題 某大廠要干個(gè)活,負(fù)責(zé)這個(gè)事的人呢把這個(gè)活給我們公司了 那個(gè)大廠要打款40萬,但是負(fù)責(zé)這個(gè)事的人和我們說的是20萬,如果我們接這個(gè)活,就得看看怎么把20萬給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過給現(xiàn)金,但是金額有點(diǎn)大,發(fā)票也沒那么多啊,不知道該怎么操作這個(gè)賬,請(qǐng)教
流動(dòng)資金應(yīng)該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出賬載金額,實(shí)際金額兩個(gè)金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬,實(shí)際金額42萬,稅收金額45萬。
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務(wù)處理中,研發(fā)部門的房租費(fèi)用算研發(fā)費(fèi)用中的直接投入還是其他費(fèi)用?百度2種說法都有,準(zhǔn)確是哪種?有對(duì)應(yīng)條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬
第四季度報(bào)表和年報(bào)不一樣可能通過系統(tǒng)
一般納稅人中沒有勾選過的進(jìn)項(xiàng)票怎么賬務(wù)處理
老師,你好,我想問一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒有退稅處理,這個(gè)月初開始做,提交后,專管員說讓下個(gè)月再申請(qǐng) ,這個(gè)月先做2025年的。 實(shí)際上,我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)申報(bào)過了,2025年的進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證,就是等退2025年的稅時(shí),再認(rèn)證使用。現(xiàn)在還能再反申報(bào)增值稅,做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎? 申報(bào)的增值稅還沒有交稅。
那就是用實(shí)際交了的1626.96-1062.52=564 .44就是填寫這個(gè)嗎?
你好,你填寫2021年度的應(yīng)該是1626.96, 今年退回來的影響今年交稅,你今年在繳納的稅款里面減去這個(gè)金額
但是這個(gè)匯算清繳也是屬于2021年的呀?現(xiàn)在就是填寫2021年
收付實(shí)現(xiàn)制,不是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 這個(gè)繳稅金額是看收付實(shí)現(xiàn)制的。
好的,那就不用理會(huì)那個(gè)匯算清繳的了嗎?
是的,是這么理解,是這么做的。