您好, 用您實際的利潤乘以所得稅稅率, 比如您當(dāng)期利潤是正數(shù),是可以彌補以前年度虧損后的金額計算所得稅,

老師您好,我想問下季度企業(yè)所得稅預(yù)繳公式怎么計算?
您好!我想問一下企業(yè)所得稅計算公式
老師您好!請教您,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表中三季度從業(yè)人數(shù)季末怎么計算?季末資產(chǎn)總額怎么計算?
老師您好:請問一下,2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳中不能抵扣四季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅了嗎?
老師,我想問下,我們是建筑公司,平時每個月有預(yù)繳的企業(yè)所得稅,本季度按稅負(fù)計算應(yīng)交企業(yè)所得稅時,算出來的數(shù)小于預(yù)繳的企業(yè)所得稅,本季度還用交企業(yè)所得稅嗎?
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實行。
你說的利潤就是利潤總額唄?小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不超過100萬,就是我這個利潤總額不超過100萬唄?
你好, 是的,指的是利潤總額,利潤總額是正數(shù),以前年度有虧損,還可以扣除虧損后的余額計算所得稅稅 不超過100萬,實際繳納就是5%
謝謝老師
你好, 不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價,