您好,是不可以,資產(chǎn)減負(fù)債等于權(quán)益。權(quán)益不僅包括未分配利潤(rùn),只有其他權(quán)責(zé)都是零的時(shí)候,您的公式才是正確的。
老師資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)可以用資產(chǎn)總計(jì)減去負(fù)債合計(jì)減去所有者權(quán)益的差額填入未分配利潤(rùn)里面嗎
資產(chǎn)負(fù)債表里面 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 那未分配利潤(rùn)等于什么
資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)怎么算 我是這樣子倒推的 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 因此,資產(chǎn)總計(jì)=負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益-負(fù)債合計(jì)-實(shí)收資本=未分配利潤(rùn)
資產(chǎn)負(fù)債表中的負(fù)債總額減去資產(chǎn)總計(jì)等于未分配利潤(rùn)嗎
老師,7月的資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)余額減去6月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)等于7月的利潤(rùn)嗎
公司需要取得進(jìn)項(xiàng)稅額686153.82元,如果按13%的稅率取得專票計(jì)算價(jià)稅合計(jì)金額5964260.13元,辛苦老師幫我算算我算的對(duì)嗎?
我們公司有財(cái)務(wù)軟件,只建了一個(gè)賬套,現(xiàn)在要給一家公司記賬,可以用我們財(cái)務(wù)軟件,再建個(gè)賬套嗎
老師,我們收到對(duì)方的貨款,現(xiàn)在退回怎么寫分錄,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是其他
老師,想問(wèn)下,2024的流水可以做到今年4月份嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)納稅證明如何開(kāi)具
老師,買材料合同價(jià)2830元,運(yùn)費(fèi)37元,然后優(yōu)惠后2800元,這個(gè)運(yùn)費(fèi)先按材料明細(xì)分?jǐn)傔M(jìn)每個(gè)材料里,然后再打折,最后按折后的價(jià)格開(kāi)明細(xì)發(fā)票??還是運(yùn)費(fèi)可以單獨(dú)開(kāi)票一個(gè)稅目嗎
小規(guī)模企業(yè)開(kāi)房屋租賃幾個(gè)稅點(diǎn)?
老師好,小規(guī)模公司可以開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師,我把24年的貨款記錯(cuò)成財(cái)務(wù)費(fèi)用,這個(gè)咋辦,年報(bào)還未申報(bào),怎么調(diào)整
未分配利潤(rùn)要與凈利潤(rùn)一致嗎?查利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目嗎
老師說(shuō)的是所有者權(quán)益科目為零的時(shí)候,比如實(shí)收資本為零,資本公積為零的時(shí)候
您好,是的,老師回復(fù)是正確的。
那怎么算未分配利潤(rùn)
您好,只有除未分配利潤(rùn)的所有者權(quán)益都是零,才可以用資產(chǎn)減負(fù)債計(jì)算得出未分配利潤(rùn),否則無(wú)法計(jì)算。
不對(duì),根據(jù)利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)
老師您也看看這個(gè)學(xué)習(xí)一下
您好,不好意思,沒(méi)理解您哪塊部分不理解。
無(wú)語(yǔ)無(wú)語(yǔ)
您好,剛才沒(méi)收到圖片,圖片的勾稽關(guān)系都是正確的。
剛才不說(shuō)是無(wú)法計(jì)算嗎
您好,圖片里沒(méi)有 資產(chǎn)總計(jì)減去負(fù)債合計(jì)減去所有者權(quán)益的差額這句話。這個(gè)是無(wú)法計(jì)算。
您好,都已經(jīng)按您的提問(wèn)準(zhǔn)確回復(fù),是您開(kāi)始將資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)弄錯(cuò)導(dǎo)致,因?yàn)殚_(kāi)始的提問(wèn)是沒(méi)有勾稽關(guān)系。