借,銀行存款 888 貸,工程結(jié)算 800 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 88 你這里收款直接計(jì)工程結(jié)算處理就可以了。
老師這些題怎么做呢,尤其是第二道題卡住我了,那個(gè)冷卻塔之類的金額要價(jià)稅分離嗎
老師,有兩個(gè)問題不太理解,第一,我們從山東運(yùn)貨回來,由于不夠噸位(重量不夠)廠家給我們補(bǔ)貼了1200元的運(yùn)費(fèi),例如總貨款是1萬元,我們只需要支付8800元的貨款就可以了,這個(gè)憑證怎么做呢?然后第二個(gè)問題是:廠家運(yùn)輸回來的產(chǎn)品沒有按照我們的要求生產(chǎn),變成二類品了,所以供應(yīng)商答應(yīng)部分損失在貨款里面抵扣,例如貨款30000元,我們只需要支付26000就可以了,那些這個(gè)憑證又怎么做呢,麻煩老師解答一下兩個(gè)疑問
老師,我這道題自己做也是選30,但我看分錄把自己看蒙了,100-80是其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)成本,那3和4的分錄影響收益的金額是不是-40啊,加10是其他綜合收益嗎,那他在借方不是-10嗎?怎么?10呢,(3)和(4)不用看公允價(jià)值變動(dòng)損益和其他業(yè)務(wù)成本了嗎?
老師,我這道題自己做也是選30,但我看分錄把自己看蒙了,100-80是其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)成本,那3和4的分錄影響收益的金額是不是-40啊,加10是其他綜合收益嗎,那他在借方不是-10嗎?怎么?10呢,(3)和(4)不用看公允價(jià)值變動(dòng)損益和其他業(yè)務(wù)成本了嗎?
#提問#老師您好,我這里遇到了一個(gè)問題,麻煩您幫我看看。 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,我看之前的會計(jì)做的賬,有一筆分錄是收到住戶交來的燃?xì)鉅t款,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 另外一筆分錄轉(zhuǎn)給燃?xì)夤救細(xì)鉅t款,借:應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 這個(gè)老會計(jì)離職了,今天我問他那最后該怎么轉(zhuǎn)呢?他說讓我自己想怎么轉(zhuǎn)就怎么轉(zhuǎn)?我該怎么辦呢?該怎么轉(zhuǎn)呢?
事業(yè)單位通過專項(xiàng)債支付服務(wù)費(fèi)。怎么賬務(wù)處理?
老師,請問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個(gè)人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說一下第五題,徹底不會了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對?
老師,我們是會計(jì)咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險(xiǎn)上,給一些建議。 經(jīng)營范圍增加:接受金融機(jī)構(gòu)委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對?
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄
金額不用價(jià)稅分離嗎
你總的收到888,價(jià)稅分離800計(jì)工程結(jié)算的
老師不是銀行存款減少嗎
不好意思,看成是你收了 借,應(yīng)付賬款 888 貸,銀行存款 888 你這是付款,價(jià)稅分離是在工程施工合同成本里面去分離,你這里是 借,工程施工 合同成本 800 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 88 貸,應(yīng)付賬款 888
老師,這個(gè)是網(wǎng)上查到的,它的做法是這樣的
答案已經(jīng)過時(shí)了,現(xiàn)在都是直接抵扣進(jìn)項(xiàng)了,不存在 兩年抵扣,不存在待抵扣的問題了
那老師會計(jì)分錄是怎樣的,你上面的會計(jì)分錄有點(diǎn)不明白
借,在建工程 800 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 88 貸,應(yīng)付賬款728 預(yù)付賬款,160 如果之前有預(yù)付的款項(xiàng),我沒看你前面題材,直接用應(yīng)付處理了,, 之前的 你如果是建固定資產(chǎn),你直接用在建工程科目核算就可以了,其他不變的
老師不是銀行存款支付的嗎
你這辦理工程結(jié)算,沒有實(shí)際支付就用應(yīng)付賬款 如果已經(jīng)支付,說明銀行存款支付就貸,銀行存款。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。