1.按8800元確認貨物入賬價值 2.按26000元確認貨物入賬價值
老師,有兩個問題不太理解,第一,我們從山東運貨回來,由于不夠噸位(重量不夠)廠家給我們補貼了1200元的運費,例如總貨款是1萬元,我們只需要支付8800元的貨款就可以了,這個憑證怎么做呢?然后第二個問題是:廠家運輸回來的產(chǎn)品沒有按照我們的要求生產(chǎn),變成二類品了,所以供應商答應部分損失在貨款里面抵扣,例如貨款30000元,我們只需要支付26000就可以了,那些這個憑證又怎么做呢,麻煩老師解答一下兩個疑問
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價100萬,辦理房產(chǎn)價格只有95萬,那5萬做什么科目
補交2024年的印花稅,2024增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出補交稅費怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實務中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開票方式結(jié)算的,一般是在什么時點確認收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應付職工薪酬是363313.53,2024年底應付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應該對應暫估數(shù)據(jù),但實際上少了2000多,這個在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問一下下邊這兩個停車費發(fā)票開的都對嗎,都是我們的銷售來報銷的停車費
老師,公司銷售已離職3個月了,但是有一筆提成漏發(fā)了3590元,現(xiàn)在補發(fā),要以什么形式補發(fā)?
請問老師怎么分錄?
借:庫存商品 8800 貸:銀行存款 8800 ?借:庫存商品 26000 貸:應付賬款 26000
我們用的系統(tǒng)估計不一樣,因為我們采購回來的時候產(chǎn)品入庫的貨值已經(jīng)是1萬和3萬了,入庫的時候系統(tǒng)自動生成庫存商品1萬跟3萬元的,如果現(xiàn)在庫存商品的分錄寫8800,26000就對不上了
需要調(diào)整入賬價值,或者將差額確認為營業(yè)外收入了
其實最終的結(jié)果應該是一樣的,因為我貨款少付了,成本相當于降低了,對于主營業(yè)務收入來說是增加了這部分的金額,另外一個考慮思路是老師說的營業(yè)外收入,算下來兩者的收入是對等的,只不過是歸入的科目不一樣,可以這樣理解嗎老師?
是的,可以這樣來理解。
好的,感謝老師,這個疑問明白了
好的,祝你工作順利。請五星好評!