建議放到開發(fā)票的這個月。
上個月寄出的發(fā)票,丟失了,這個月紅沖重新開可以嗎
如果發(fā)票重新開,日期是這個月的可以放到上個月嗎
上個月發(fā)票開錯了,今個月才發(fā)現(xiàn),重新開,是寫這個月的日期,還是寫上個月的日期
記賬日期需要和發(fā)票日期寫一樣嗎,上個月的票這個月計可以嗎?對方到了這個月才給我
建筑公司,這個月是小規(guī)模開發(fā)票1%,下個月會升為一般納稅人開票9%,如果這個月開的發(fā)票,到后面幾個月再沖紅重開,可以按1%點(diǎn)重開嗎?
我們是運(yùn)輸公司,因?yàn)檐囕v電池不行了,與另外一個運(yùn)輸公司協(xié)議租車進(jìn)行運(yùn)輸任務(wù),實(shí)際支付費(fèi)用時,因?yàn)閷Ψ焦緵]有利潤,費(fèi)用全是駕駛員運(yùn)輸差旅費(fèi)補(bǔ)助,就委托一個駕駛員收款,不提供發(fā)票,這邊要求駕駛員代開發(fā)票,但是租賃和勞務(wù)稅率過高,實(shí)在擔(dān)負(fù)不起,不知道應(yīng)該怎么辦了?請老師指點(diǎn)迷津
老師,請問一下老板轉(zhuǎn)入公戶投資款38萬,注冊資金10萬,怎么做分錄吖?
支付倉庫收到的不良馬達(dá)退貨到付快遞費(fèi):21元計入什么科目明細(xì)?
老師計提社保賬務(wù)處理怎么記賬
勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 拿代發(fā)工資入成本 如果代發(fā)工資和勞務(wù)發(fā)票金額一樣 沒有事把 稅務(wù)局不會認(rèn)為你偷稅漏稅吧
老師,你好,請問出口退稅需要提供采購合同嗎?我們開了采購發(fā)票的?
老師電子煙哪個環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅
分包方給我們開工程服務(wù)發(fā)票 但是結(jié)算的時候按照每次代發(fā)工資結(jié)算 然后后面不夠結(jié)算的才對公結(jié)算 這樣之前代發(fā)工資的發(fā)票必須開成勞務(wù)費(fèi)么 還是工程服務(wù)也可以
老師 請教下我8月15日有匯一筆UL認(rèn)證費(fèi)美元1877.8到國外 現(xiàn)在需要代扣代繳稅費(fèi) 請問這個計算依據(jù)是怎么算的 要怎么報稅?
新公司有研發(fā)支出的前提是什么?
老師我是剛才問你的發(fā)票報銷完了,讓對方重新開的那個,只不過再想問你,次數(shù)到了,我沒辦法就從這又再問一次
發(fā)票不允許提前的,你上個月多了費(fèi)用,那你這個月對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,你紅沖費(fèi)用,然后再做一次費(fèi)用,實(shí)際還是做到上個月,只不過是發(fā)票還是放到這個月。
就是說負(fù)數(shù)發(fā)票把開錯的抵消了,對方再開個正確的就放在10月份,那這筆錢是不是也不用退回來,只不過發(fā)票有所變動
你好是的,可以這么理解。
那我是不是得把那個紅字發(fā)票放到上個月里,然后把正確的放到這個月上
你好 放到這個月里面的。
把紅字發(fā)票和重新開正確的放在這個月里,那開錯的那張還是不動放到上個月里被
你好是的,是這么做的。
我想問下就是開紅字發(fā)票過程比較繁瑣嗎
普票的不繁瑣,很簡單,直接在開票系統(tǒng)里面點(diǎn)負(fù)數(shù) 按提示操作就可以。
這種是普票對嗎
你正好遮住啦,在上方中間那里寫著。
這個是嗎寫的普通發(fā)票
那就是增值稅普通發(fā)票的。
這個開紅字發(fā)票程序不繁瑣,按步驟來就行唄,老師
你好是的,上面的操作步驟就可以。
十分感謝您,謝謝
不用客氣的,工作愉快。