需要過下,借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入,借銀行貸庫存現(xiàn)金,這樣做比較好
公司收的貨款是現(xiàn)金,然后出納用結(jié)算卡存賬戶上了 可不可以直接寫 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
老師,客戶把服務(wù)費(fèi)貨款打給出納卡上,可以借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入嗎?
上月沒收錢是 借應(yīng)收賬款5000 貸主營業(yè)務(wù)收入5000 收到錢了是借 庫存現(xiàn)金5000 貸應(yīng)收賬款5000 后來發(fā)現(xiàn)入錯(cuò)帳了 實(shí)際該是3870 該怎么調(diào)賬呢 那個(gè)應(yīng)收的戶已經(jīng)消掉了 可不可以這樣 借主營業(yè)務(wù)收入5000 貸庫存現(xiàn)金5000 然后再做一筆 借庫存現(xiàn)金3870 貸主營業(yè)務(wù)收入3870
小題1可以合并寫不!就只直接 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 合同負(fù)債 還是先 借銀行存款 貸合同負(fù)債 借合同負(fù)債 貸主營業(yè)務(wù)收入 把時(shí)間差體現(xiàn)出來
公司在平臺(tái)上銷售,平臺(tái)會(huì)收取傭金,公司微信100%收款后直接綁定轉(zhuǎn)入公賬,然后再從公賬轉(zhuǎn)還傭金,收款的時(shí)候做賬借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交增值稅 公賬轉(zhuǎn)還傭金的時(shí)候可以直接做賬借銷售費(fèi)用貸銀行存款嗎?這樣做賬可以不?
老師,2015年公司收到政府補(bǔ)貼,項(xiàng)目做的是秸稈,這個(gè)是免稅嗎
已經(jīng)申報(bào)了增值稅,還未交稅,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)票里面有兩張不能抵扣,有什么辦法處理嗎?
工資薪金所得一個(gè)月2萬,個(gè)稅交多少?老師
員工實(shí)發(fā)3000,社保個(gè)人部分500元公司承擔(dān),公司不扣個(gè)人保險(xiǎn)了,怎么申報(bào)個(gè)稅,社保一共1500,全部公司承擔(dān),分錄怎么做,工資計(jì)提多少
請(qǐng)問營業(yè)執(zhí)照是分支機(jī)構(gòu)意思是不獨(dú)立核算嗎?需要和總機(jī)構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個(gè),共花了2萬2,然后這個(gè),既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒有告知我這個(gè)是干啥用的,如果我做進(jìn)去福利費(fèi)合理嗎
上個(gè)月開的專票,對(duì)方用不起,也沒支付錢。因?yàn)榭缭搅?,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個(gè)月專票的收入,增值稅銷項(xiàng)做負(fù)數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對(duì)不對(duì)
老師問一下,公司銷戶,之前計(jì)提的法定盈余公積,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對(duì)方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
好的謝謝,老師
章程寫的貨幣入資,但是股東用了設(shè)備入資,并且提供發(fā)票,審計(jì)報(bào)告,這個(gè)怎么辦
這個(gè)去改下章程,之后這個(gè)做借固定資產(chǎn),貸實(shí)收資本