您好,這個是可以的,可以
老師,這題借合同負(fù)債6貸主營業(yè)務(wù)收入6,借主營業(yè)務(wù)成本6,貸合同履約成本6。如果把合同簽訂時預(yù)收服務(wù)款金額改為10萬,那分錄是借合同負(fù)債10貸主營業(yè)務(wù)收入10,借主營業(yè)務(wù)成本6,貸合同履約成本6,是嗎?
老師,4小題 借:銀行存款 137000 合同負(fù)債 271750 貸:主營業(yè)務(wù)收入 375000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)33750 問下合同負(fù)債是怎么算的?
老師,確認(rèn)收入的時候什時候該計入合同負(fù)債和主營業(yè)務(wù)收入?這個題確認(rèn)收入的時候是直接借方,合同資產(chǎn) 貸方,主營業(yè)務(wù)收入還是合同負(fù)債
小題1可以合并寫不!就只直接 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 合同負(fù)債 還是先 借銀行存款 貸合同負(fù)債 借合同負(fù)債 貸主營業(yè)務(wù)收入 把時間差體現(xiàn)出來
出售理發(fā)卡100元,預(yù)計10元客戶不會使用,當(dāng)年客戶消費(fèi)45元,會計分錄是下面這樣寫嗎? 借:銀行存款 100 貸:合同負(fù)債 90 主營業(yè)務(wù)收入 10 借:合同負(fù)債 45 貸:主營業(yè)務(wù)收入 45
人員工資,可以上半年作為研發(fā)費(fèi)用,下半年作為普通費(fèi)用,這樣入賬嗎?
我有一個一般納稅人,去年欠款增值稅7萬,現(xiàn)在開進(jìn)進(jìn)項來,進(jìn)項留底可以抵稅嗎?
報表里的應(yīng)交稅費(fèi)科目應(yīng)該怎么計算?
老師,請問在2021年1-9月每月實繳了資本,但是沒有做印花稅申報,現(xiàn)在2025年8月做可以嗎
支票的金額是絕對記載事項,怎么金額也是授權(quán)補(bǔ)記事項
老師 我們收到一張發(fā)票 我采購的是不銹鋼軸 但是開票是光圓 這張票可以收嗎 金額52元
其他應(yīng)付款_法人有貸方余額,法人要提取備用金,可以做憑證在 借:其他應(yīng)付款法人嗎
請問老師六稅兩費(fèi)優(yōu)惠政策減免部分的附加稅和印花稅,要單獨做賬嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:營業(yè)外收入,還是直接根據(jù)繳納稅款的單據(jù):借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款?
請問老師,企業(yè)建造職工食堂領(lǐng)用了自產(chǎn)產(chǎn)品,成本180 產(chǎn)品稅率13,計稅價格是200 那么這項食堂的入賬價值是多少呢,請問全分錄怎么做
老師,我申報社保的時候顯示這個是什么意思呢,該單位存在應(yīng)申報未申報繳費(fèi)工資/費(fèi)額的職工,無法確認(rèn)申報業(yè)務(wù)