您好 電子稅務(wù)局 我的待辦下的表都要填寫的 沒有進(jìn)項(xiàng)稅額勾選的話 附表二沒數(shù)據(jù)
老師,我在9月份填寫所屬期為8月份的增值稅一般納稅人申報(bào)表時(shí),因?yàn)?月份沒有發(fā)生銷售,也沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),你看我下面這個(gè)照片里的對(duì)嗎?稅款繳納那里是7月份的繳納稅款金額,這個(gè)就是這樣的
#提問#老師 我們9月份升為一般納稅人、9月份沒有專票抵扣稅款、這幾個(gè)表中我要填報(bào)哪幾個(gè)哪
老師,我們公司的工資表上在9月份有幾個(gè)需要增加的人員 需要更正工資表更正個(gè)稅 因?yàn)?月涉及到了其他稅種 還需要更正哪張報(bào)表呢
請(qǐng)問下老師,我們公司9月要升為一般納稅人,那8月有供應(yīng)商開的專票可以在9月抵扣嗎
老師,我問個(gè)問題,7月份是小規(guī)模,9月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,那我7月份開的專票進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
填哪幾個(gè)表
請(qǐng)問單位有銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額么 沒有的話 這些表格都打開 然后保存 申報(bào)
銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅是不是要到稅局認(rèn)證才能上傳到申報(bào)系統(tǒng)
銷項(xiàng)稅額是自己開具的發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅額是勾選的
表一打不開,表二打開是這樣的,要怎么填
表一怎么會(huì)打不開?是您自己的申報(bào)系統(tǒng)么? 您勾選了進(jìn)項(xiàng)稅額么
是申報(bào)系統(tǒng)、沒勾選、第一次申報(bào)一般納稅人不知道先填哪個(gè)勾選哪些東西
當(dāng)月有沒有開具發(fā)票
上面的數(shù)額是當(dāng)月的專票數(shù)額。沒錯(cuò)
請(qǐng)問您哪里有數(shù)據(jù)啊 您開具了專票?附表一有數(shù)據(jù)?您不是說附表一打不開呢么
表二打開沒填數(shù)據(jù)提交、表一就可以打開
那您9月份有沒有開具發(fā)票