只需要去更正個(gè)稅就可以,賬上工資沒有計(jì)提,你這個(gè)可以現(xiàn)在做賬補(bǔ)上不影響,這個(gè)沒有跨年可以后面補(bǔ)上就可以,增值稅不涉及
老師,我們公司的工資表上在9月份有幾個(gè)需要增加的人員 需要更正工資表更正個(gè)稅 因?yàn)?月涉及到了其他稅種 還需要更正哪張報(bào)表呢
老師好,我們公司2020年加計(jì)抵減聲明錯(cuò)誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報(bào)表后需要補(bǔ)增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報(bào)表更正不了,加計(jì)抵減多的及需要補(bǔ)繳稅費(fèi)的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因?yàn)檫€有年報(bào)需要更正
殘疾人保障金申報(bào)表,因?yàn)槲覀兪欠慨a(chǎn)中介行業(yè),涉及一個(gè)可能幾個(gè)月后,甚至更久還會給離職員工發(fā)放一個(gè)提成工資,也正常申報(bào)個(gè)稅,那上年在職職工工資總額這一欄的工資需要加上這個(gè)離職人員的工資嗎,還是就在職的就行
老師你好,我申報(bào)7月份印花稅的時(shí)候,所屬期是7月1號至9月30號,8月份申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)申報(bào)成功。現(xiàn)在采集8月份的印花稅,顯示“本屬期已做過改稅種的采集,如需更正需要通過更正采集處理”。我現(xiàn)在要更正上月的財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)表嗎?還是有其他的方法呢?
老師,我更正申報(bào)21年的工資,有幾個(gè)人,期中一個(gè)人是4月份有工資后面5-12月都沒有工資,我就在4月份填金額,5-12月填0就行了吧?還有一個(gè)員工4月份沒有,5月份增加人員,4月份可要體現(xiàn)這個(gè)員工0申報(bào),因?yàn)檫@幾個(gè)全部是新增加的,要去稅務(wù)局一次更正申報(bào),沒法減員的?
老師好,公司業(yè)務(wù)人員參加公司相關(guān)產(chǎn)品,的市場研討會議,費(fèi)用應(yīng)該做到哪里?
老師.公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司未分配利潤55490.47元,股東持股30%的個(gè)稅應(yīng)該繳納多少?
老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告表,120企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)名稱,這個(gè)填啥啊
找一個(gè)熟悉稅務(wù)和社保的老師,問一下怎么加工資但是合理避免繳納社保
老師,建筑行業(yè)去年每個(gè)月都申報(bào)也計(jì)提了工資,然后今年收到回款想付工資,可以從網(wǎng)銀給他們一口氣付幾個(gè)月嗎?比如每個(gè)月4500,我可以一口氣付9-12月 ,18000的工資,備注工資嗎,這樣稅務(wù)局會認(rèn)這個(gè)成本嗎
公司是門窗企業(yè),給客戶安裝窗戶租了個(gè)吊車,這個(gè)吊車費(fèi)用要怎么走?簽合同,開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?公司內(nèi)部職工代開發(fā)票可以走賬嗎?
老師,我們公司股東是一個(gè)公司性質(zhì)的并且持股100%,我們公司法人當(dāng)然是一個(gè)自然人。股東投資款是必須以我們持股100%的公司轉(zhuǎn)入吧?以我們法人名義轉(zhuǎn)入是不是不行?
2023年匯算清繳的無形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件,就調(diào)增了6250.2元。2024的無形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件的原值就直接減去了6250.2元。2024年累計(jì)攤銷確只有6250.2元。(2023累計(jì)攤銷6250.2沒有計(jì)提,2023年累計(jì)攤銷6250.2的對方科目是以前年度損益調(diào)整.2024年財(cái)務(wù)沖調(diào)整了憑證分錄)
員工工資應(yīng)發(fā)1000實(shí)際每月只發(fā)了500剩下年底再發(fā)怎么做賬
想問一下,不是股東能轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶做注資款嗎
老師那涉及第三季度的企稅和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 這三個(gè)也不用更正嗎 只更正9月個(gè)稅就可以?
不需要,你這個(gè)現(xiàn)在賬上做,后面4季度是包括3季度了,不需要去更正之前企業(yè)所得稅申報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表,只需要更正個(gè)稅就可以