這個進項稅額貸應付賬款,這個庫存商品就會小于應付賬款,還有就是付款沒有通過應付賬款,也會不等
應付賬款貸方和庫存商品借方余額不一致可能是什么原因導致的
老師,您好,1—11月科目余額表庫存商品的貸方余額和主營業(yè)務成本的借方余額不一致,庫存商品的貸方比主營業(yè)務成本的借方多,這是哪里出了問題,要怎么調(diào)
付款 借:預付賬款 602030 貸:銀行存款602030 收到發(fā)票 借:庫存商品/應交增值稅進項44702 貸:預付賬款 44702 收到退貨款 借:銀行存款562025 貸:預付賬款562025 然后我跨年認證以后申請了沖紅4697。這張票銷售方開過來以后 我怎么入賬,因為現(xiàn)在是預付賬款貸方余額是4697。我做進項稅轉出和庫存商品。都會導致預付賬款貸方余額增多。怎么處理這種分錄
請問銷項稅月末結轉到未交稅費,為什么借方結轉數(shù)和貸方發(fā)生額不一致?是什么原因導致的不一致呢
老師好 應付工資的貸方余額和管理費用-工資的貸方余額金額不一致 是什么原因
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會計,老板要招聘一位建筑會計來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財務賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個代表的是什么 不應該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個點票,收取我15 個點的管理費,然后我開給他 3個點的票,請問下他需要繳納稅費
對于以前年度計提的費用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個體工商戶沒有合同章,蓋法人個人章可以嗎
公司現(xiàn)在是小型微利企業(yè),但是今年3季度預計應納稅所得額超300萬,但是我們公司打算買車,買車匯算清繳填表一次性稅前扣除,第三季度預繳所得稅時,就正常預繳,不需要暫估成本費用什么的嗎
中級 機考的模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么進去 怎么登錄
老師,后面那個手寫的是課上老師講的方法 這個答案看了看,沒有太看懂,能不能用這個做筆記?老師,課堂上的這個方式給我解答一下
500題有賣了嗎 怎么買呢
老師 我想問一下?lián)Q電腦的配件是屬于服務類嗎?