這個進項稅額貸應(yīng)付賬款,這個庫存商品就會小于應(yīng)付賬款,還有就是付款沒有通過應(yīng)付賬款,也會不等
應(yīng)付賬款貸方和庫存商品借方余額不一致可能是什么原因?qū)е碌?/p>
老師,您好,1—11月科目余額表庫存商品的貸方余額和主營業(yè)務(wù)成本的借方余額不一致,庫存商品的貸方比主營業(yè)務(wù)成本的借方多,這是哪里出了問題,要怎么調(diào)
付款 借:預(yù)付賬款 602030 貸:銀行存款602030 收到發(fā)票 借:庫存商品/應(yīng)交增值稅進項44702 貸:預(yù)付賬款 44702 收到退貨款 借:銀行存款562025 貸:預(yù)付賬款562025 然后我跨年認證以后申請了沖紅4697。這張票銷售方開過來以后 我怎么入賬,因為現(xiàn)在是預(yù)付賬款貸方余額是4697。我做進項稅轉(zhuǎn)出和庫存商品。都會導(dǎo)致預(yù)付賬款貸方余額增多。怎么處理這種分錄
請問銷項稅月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費,為什么借方結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)和貸方發(fā)生額不一致?是什么原因?qū)е碌牟灰恢履?/p>
老師好 應(yīng)付工資的貸方余額和管理費用-工資的貸方余額金額不一致 是什么原因
老師麻煩問一下開的收據(jù)寫了有限公司或蓋了個體戶章的匯算清繳時需要調(diào)增嗎
我電子稅務(wù)局風(fēng)險預(yù)警了,說我22年個稅申報工資為791萬元,但是我在個稅系統(tǒng)查了我實際申報是950萬,在個稅申報系統(tǒng)怎么導(dǎo)出帶電子稅務(wù)局章子的匯總表啊
問一下這個沒有超過30萬吧
甲銷售乙產(chǎn)品,銷售價格是2萬,雙方約定,乙公司5年后以1.5萬價格回購產(chǎn)品,甲預(yù)計在回購的市場價值遠低于1.5萬元,賬務(wù)處理
老師,為什么一新員工,工資1.2萬,然后社保個稅是,不需要交稅么
債務(wù)重組,這個數(shù)據(jù)是怎么填的
老師你好對方一般納稅人給我們開的是9個點的機械租賃發(fā)票,發(fā)票名稱是建筑服務(wù)*機械租賃,可以嗎?
老師你好,這個月做錯了一筆,借:銀行 貸其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))發(fā)現(xiàn)利潤表讀不了,那下個月怎么調(diào)整?借:其他業(yè)務(wù)成本(借方負數(shù)) 貸:其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))?
請問現(xiàn)在還有社保登記證嗎?要年審嗎?銀行開戶證也要年審嗎?
老師,請問送給客戶材料后,客戶那邊提到的返點需要付款個他們,他們開服務(wù)費,這合理嗎?為什么客戶那邊還存在返點這一說?