這個進項稅額貸應付賬款,這個庫存商品就會小于應付賬款,還有就是付款沒有通過應付賬款,也會不等

應付賬款貸方和庫存商品借方余額不一致可能是什么原因?qū)е碌?/p>
老師,您好,1—11月科目余額表庫存商品的貸方余額和主營業(yè)務成本的借方余額不一致,庫存商品的貸方比主營業(yè)務成本的借方多,這是哪里出了問題,要怎么調(diào)
付款 借:預付賬款 602030 貸:銀行存款602030 收到發(fā)票 借:庫存商品/應交增值稅進項44702 貸:預付賬款 44702 收到退貨款 借:銀行存款562025 貸:預付賬款562025 然后我跨年認證以后申請了沖紅4697。這張票銷售方開過來以后 我怎么入賬,因為現(xiàn)在是預付賬款貸方余額是4697。我做進項稅轉(zhuǎn)出和庫存商品。都會導致預付賬款貸方余額增多。怎么處理這種分錄
請問銷項稅月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費,為什么借方結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)和貸方發(fā)生額不一致?是什么原因?qū)е碌牟灰恢履?/p>
老師好 應付工資的貸方余額和管理費用-工資的貸方余額金額不一致 是什么原因
您好董老師,期初建賬現(xiàn)金和實收資本都多記了,怎么把賬調(diào)平呀?
員工開的發(fā)票備注欄地址不對,必須要求重新開具嗎
老師,留低抵欠下個月是自動顯示嗎?
樸老師,請問,沒有通過公戶收款,但是收入都正常申報納稅的風險是什么?
老師,社?;鶖?shù)現(xiàn)在還能改嗎
老師,請問:運輸公司需給我們賠償1萬,原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會在每月運費里抵扣10%。比如10月付1萬,只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計入職工福利費嗎?
個體工商戶和種植合作社讓稅務局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當月要不要交稅?怎么交?能通過網(wǎng)上電子稅務局交嗎?還有之后是不是以后每個月沒有開票也要進行0申報了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費用結(jié)轉(zhuǎn),實操為什么不在借方用負數(shù)表示?管理銷售費用卻要?