你好,可以做其他業(yè)務(wù)收入,是的,不超過30萬都免稅
老師好!餐飲行業(yè)收到加盟費(fèi)是做其他業(yè)務(wù)收入嗎?小規(guī)模的也是計(jì)入季度30萬內(nèi)免稅的那項(xiàng)收入嗎?
你好老師,小規(guī)模公司,有餐飲業(yè),農(nóng)業(yè)目前是蜜桔,餐飲這個(gè)季度的收入估計(jì)超過30萬,蜜桔開的是免稅發(fā)票,怎么交增值稅
老師,最新的小規(guī)模納稅人開票是開1%,申報(bào)時(shí)季度不超30萬,免稅,免稅的這部分計(jì)入營業(yè)外收入嗎?超過30萬時(shí)減征的那2%也是計(jì)營業(yè)外收入?
老師,小規(guī)模季度三十萬以內(nèi)免增值稅,那這個(gè)免的增值稅要計(jì)入其他收益還是營業(yè)外收入呢
你好老師 小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)在月收入不到10萬季度收入不超30萬用做增值稅和計(jì)提附加稅費(fèi)嗎?
老師你好,我想問一下內(nèi)賬方面的,兩個(gè)股東,但是收入要分開做應(yīng)該怎么做帳?
老師麻煩問一下,平臺(tái)報(bào)送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計(jì)數(shù),還是把明細(xì)數(shù)據(jù)一起報(bào)送,謝謝老師
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級(jí)財(cái)管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時(shí)間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
我的意思是其他業(yè)務(wù)收入要并入30萬的收入里面去嗎?因?yàn)槲覀冎鳡I業(yè)務(wù)收入28萬多,加盟費(fèi)4萬,這樣是要繳稅了嗎
是的,對(duì)于你企業(yè)來說是統(tǒng)一看的,那你就超過30萬免稅額度了
老師o(^o^)o可以先掛其他應(yīng)付款嗎?下月再?zèng)_回來做收入
你這樣處理是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
哦,老師,那30萬是指含稅還是不含稅呢?比如我的含稅銷售額是32萬,繳納增值稅是32萬的1個(gè)點(diǎn),還是32萬換算成不含稅的一個(gè)點(diǎn)呢
你好,這里30萬為不含稅金額