可以直接和憑證訂一起。
老師你好,我們是駕校,學(xué)員退學(xué)費(fèi),給學(xué)員開的負(fù)數(shù)發(fā)票,發(fā)票聯(lián)我們是和憑證記賬聯(lián)訂一起,還是和其他聯(lián)裝訂到一起啊
老師 你好!對方開發(fā)票給我們開錯(cuò)了稅號,已經(jīng)跨月了,現(xiàn)在我們要求他們重新開票,我們只把抵扣聯(lián)退回去就可以了是吧?那邊財(cái)務(wù)非要我們把記賬聯(lián)也一起退回去,我說我們已經(jīng)訂在賬薄里面了!是我說的只退抵扣聯(lián)就可以了是嗎?因?yàn)橛涃~聯(lián)已經(jīng)訂好了
老師,您好!我們是駕校,教練幫招生并負(fù)責(zé)教學(xué)員練車考證。學(xué)員把錢交到駕校,學(xué)員考完拿證,教練把發(fā)票開給駕校,才能把屬于他的那部分錢拿走。教練不屬于駕校的員工,教練車和油費(fèi)也是屬于教練自己的。 請問老師,這種情況下,教練應(yīng)該開什么類型的發(fā)票給駕校才行。教練成立了個(gè)體戶的。謝謝
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品即征即退優(yōu)惠政策,現(xiàn)在有開始研發(fā)嵌入式軟件產(chǎn)品,用于研發(fā)活動的硬件進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該放在哪里抵扣?
老師制造費(fèi)用屬于成本還是費(fèi)用
請問老師:我們單位是分公司,但是財(cái)務(wù)是獨(dú)立核算的。在2023年向總公司借款30萬,用于公司運(yùn)營。但是沒有談利息,記賬按其他應(yīng)付款登記,沒有計(jì)提利息??偣驹?025年突然宣布要收利息,從借款日起計(jì)算,利率按當(dāng)年銀行借款利率計(jì)算。請問我們怎么調(diào)賬,怎么登記
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,次月被沖紅,賬上就是把那筆分錄紅沖,不用經(jīng)過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?然后進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票直接就被沖減了
老師,個(gè)人的支付寶賬號轉(zhuǎn)賬到對公戶,顯示的對方名稱是支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司嗎?
委托加工物資的包裝物出庫,后期供應(yīng)商會把成品一起還回來,這個(gè)不用做借方結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧,麻煩解答
報(bào)表上的未分配利潤數(shù)據(jù)是怎么得來的呢
老師好,建設(shè)一條新生產(chǎn)線,計(jì)算他每年的現(xiàn)金靜流量時(shí),每年的折舊要加上嗎?
現(xiàn)在別人已確認(rèn)的發(fā)票也可以我們銷貨方直接開紅字嗎?
企業(yè)所費(fèi)稅報(bào)表被更正后,還能查詢到以前報(bào)表嗎