同學(xué)你好 這個可以選擇軟件技術(shù)服務(wù)行業(yè) 會計制度可以選擇會計準則
老師,請問下,我們是醫(yī)療儀器商貿(mào)有限公司,我們給醫(yī)院開票,開票內(nèi)容是彩超保修服務(wù)費,這個到底是按照13%還是按照6%開,我們是一般納稅人企業(yè),有兩個稅率分別是13%和6%。(經(jīng)營范圍:電子產(chǎn)品、電子元器件、I類、II類、III類醫(yī)療器械及配件的銷售、維修服務(wù)及設(shè)備安裝、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;電子產(chǎn)品、辦公用品計算機軟硬件批發(fā)兼零售;商務(wù)信息咨詢;會議會展服務(wù))
我們公司是一般納稅人,經(jīng)營范圍是信息技術(shù)開發(fā),軟件開發(fā)等,請問現(xiàn)在新建帳套企業(yè)性質(zhì)和行業(yè)性質(zhì)選什么,商業(yè)和新會計制度科目嗎
老師以XXXXXX科技集團有限公司命名,這是營業(yè)范圍,<軟件開發(fā);商務(wù)咨詢(不含證券、期貨、金融類及投資咨詢);市場信息咨詢(不含證券、期貨、金融類及投資咨詢);市場調(diào)研;企業(yè)營銷策劃;企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃;會議服務(wù);設(shè)計、制作、代理、發(fā)布(不含氣球廣告)廣告;電子產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣服務(wù);教育軟件開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);教育咨詢;社會經(jīng)濟咨詢(不含證券、期貨、金融類及投資咨詢);組織文化交流活動。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可展開經(jīng)營活動)。>()請問屬于什么行業(yè)呢,一般納稅人開幾的稅率
請問:我們是剛注冊成立的一般納稅人的公司,電子稅務(wù)局里的基本信息里的適用會計制度是“小企業(yè)會計準則”,我們現(xiàn)在要在會計軟件里建賬套的時候有一個“會計科目體系”的設(shè)置,里面有些選項:企業(yè)會計制度科目、小企業(yè)會計制度科目、新會計準則科目、2013年小企業(yè)會計準則科目 、新會計準則科目(含明細科目)、民間非營利組織,請問我們在財務(wù)軟件里選會計科目體系是不是跟電子稅務(wù)局里的“小企業(yè)會計準則”要求一致,請問我們公司應(yīng)該選哪個會計科目體系呢?
老師,我們公司是商務(wù)服務(wù)公司,小規(guī)模納稅人,發(fā)票名稱可以開會務(wù)費嗎? 我們公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是:一般項目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù)),信息技術(shù)咨詢服務(wù),健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù)),咨詢策劃服務(wù),安全咨詢服務(wù),科技中介服務(wù),企業(yè)管理咨詢,信息系統(tǒng)集成服務(wù),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,企業(yè)管理,企業(yè)形象策劃,規(guī)劃設(shè)計管理工程管理服務(wù),圖文設(shè)計制作,廣告制作,廣告設(shè)計、代理,電線、電纜經(jīng)營,電子產(chǎn)品銷售,建筑材料銷售,消防器材銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
軟件中只有工業(yè)和商業(yè),那服務(wù)行業(yè)還是比較接近商業(yè)嗎,會計準則是指2007新會計準則嗎
同學(xué)你好 是的,這樣就可以