同學 您好 企業(yè)有錯賬,那就需要調(diào)整錯賬。
老師給我們講,如果企業(yè)這邊有一筆錯賬,只調(diào)銀行對賬單的余額,想不通的是,只調(diào)節(jié)銀行對賬單這邊,怎么能說明沒有錯賬呢
老師好,我們審計過程中,拿到了銀行余額調(diào)節(jié)表,回函,金額一致,沒有未達賬項調(diào)整,企業(yè)也沒有給對賬單,那此時我們需要實施的是什么審計程序去拿到這個對賬單?
去年的賬上銀行余額和銀行對賬單上的余額沒對上,漏記了利息費用的銀行回單,審計那邊要求我們?nèi)ツ曩~上的銀行余額要和銀行對賬單上的余額一致,所以要我們調(diào)賬,所以我想問這個調(diào)賬怎么調(diào),直接把漏記的銀行回單做到去年的賬上嗎?如果是把漏記的銀行回單做到賬上,還要調(diào)凈利潤未分配利潤,這個又怎么調(diào)呢?
關于銀行存款,下列表述正確的是()A銀行存款日記賬應根據(jù)銀仃存款的付款憑證、收款憑證進行登記B.經(jīng)調(diào)整后的余額調(diào)節(jié)表如果相等,則說明雙方記賬無誤C.銀行存款余額調(diào)節(jié)是企業(yè)用以記賬的原始憑證D.企業(yè)銀行存款日記賬的余額如果和銀行對賬單的余額即使不符,也不能說明雙方記賬一定有錯誤
老板說讓處理下對賬業(yè)務,銀行那邊超期沒對賬,然后只給了我一個制單U盾還有復核U盾,我這邊是不是缺個類似網(wǎng)銀的盾,我有點搞不懂了
銀行存款總賬需不需要寫期初余額?
資產(chǎn)負債表重分類后,資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)和明細賬的數(shù)據(jù)不一致是什么原因?在哪里為準
老師好,研發(fā)費用加計扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個項目做一個名單和編制還是把當年的總得研發(fā)人員和編制做個表?
匯算清繳里面的期間費用表,需要把銷管財費用分別年合計金額填入嗎
個體戶經(jīng)營所得,個人所得稅,是在自然人電子稅務局系統(tǒng)申報嗎
老師您好,我在做賬的過程當中,接手了前任會計的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請問老師這56元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
劃線的是不是錯了,應該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費用—福利費,關于職工的福利費,是否可以放在匯算清繳報表的A105050表格的職工福利費支出里面。
調(diào)整銀行對賬單解決不了問題
可是老師說不管錯賬,只調(diào)節(jié)對賬單
兩邊的未達賬項都記上,結果如果相等才能說明賬務處理沒錯啊,可是為什么老是告訴我們只調(diào)節(jié)銀行呢[撇嘴][撇嘴]
未達賬是需要都記上 錯賬也需要更正的