您好,對(duì)的,還有一個(gè)U盾的這個(gè)
老師,是這樣兒的,就是說(shuō),那個(gè),我們這公司也是開(kāi)始沒(méi)有會(huì)計(jì),后來(lái),然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一個(gè)帳,就是比。比如說(shuō)那個(gè)嗯,就是庫(kù)存,然后盤(pán)庫(kù)存是多少,然后銀行卡,現(xiàn)金,銀行卡。然后現(xiàn)金是那個(gè)多多少錢,然后在這個(gè)基礎(chǔ)上,然后開(kāi)始開(kāi)始做賬,然后。做賬,之后它就那個(gè)出現(xiàn)了,那個(gè)還銀行貸款,就是不,不是還銀行貸款,是還那個(gè)還信用卡。然后換了三次信用卡,然后老板說(shuō)這部分錢啊,就直接走吧,流流水就。完事兒了,就說(shuō)那意思就是別管他了,就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說(shuō)這部分錢走流水,然后我做利潤(rùn)表兒的時(shí)候兒。然后這部分錢就沒(méi)把它那個(gè),就是。沒(méi)把他,沒(méi)把它放在那個(gè)管理費(fèi)用里邊兒,就是直接寫(xiě)的,其他應(yīng)付款就。走個(gè)流流水就完了。然后做利潤(rùn)表的時(shí)候就是營(yíng)業(yè)收入減去成本,然后等于毛利用毛利減去管理費(fèi)用,營(yíng)業(yè)費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用。然后減去應(yīng)付工人工人工資,然后那個(gè)還有在。就是房租分?jǐn)倖?,但是這個(gè)房租分?jǐn)?。他嗯,老板沒(méi)有,就是它這個(gè)房租之前可能就交了。然后那個(gè)老板也讓把這個(gè)房租分?jǐn)?,就是把這個(gè)。
老師。我有個(gè)問(wèn)題。不知道你們遇到過(guò)沒(méi)。這種怎么處理疫情期間我被困在家里出不去。。家里電腦壞了。也查不到U盾。公賬發(fā)不了工資。然后要發(fā)的員工是走社保費(fèi)的。我想說(shuō)先用備用金發(fā)。然后后期公賬走賬。請(qǐng)問(wèn)哈銀行公賬走給員工我是一個(gè)個(gè)發(fā)給員工退回來(lái)?我怎么弄啊
1月份發(fā)生了一筆費(fèi)用188721元,賬務(wù)處理做了銀行存款18萬(wàn),應(yīng)付賬款8721元,當(dāng)時(shí)老板說(shuō)回單后期給我,結(jié)果這個(gè)月老板只找到13萬(wàn)的銀行回單給我,另外的5萬(wàn)是他搞錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)這種情況我該怎么處理?我也可以反結(jié)賬進(jìn)行修改,把那沒(méi)有5萬(wàn)的的銀行回單做成應(yīng)付,但是第一季度報(bào)表也出了,會(huì)不會(huì)影響和稅務(wù)第一季度報(bào)表不一致,請(qǐng)老師告知怎么處理?
1月份發(fā)生了一筆費(fèi)用188721元,賬務(wù)處理做了銀行存款18萬(wàn),應(yīng)付賬款8721元,當(dāng)時(shí)老板說(shuō)回單后期給我,結(jié)果這個(gè)月老板只找到13萬(wàn)的銀行回單給我,另外的5萬(wàn)是他搞錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)這種情況我該怎么處理?我也可以反結(jié)賬進(jìn)行修改,把那沒(méi)有5萬(wàn)的的銀行回單做成應(yīng)付,但是第一季度報(bào)表也出了,會(huì)不會(huì)影響和稅務(wù)第一季度報(bào)表不一致,請(qǐng)老師告知怎么處理?
老師,我們公司跟另外一個(gè)公司簽了協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容是我們出土地他們付錢,不過(guò)我們的土地有收益的,賬是在我們這邊設(shè)立銀行一般戶獨(dú)立核算。有收益按約定分紅,我搞不懂是他們出錢投進(jìn)來(lái)這個(gè)錢我要掛什么科目。分紅又用哪個(gè)科目,主要不是我們工商上的股東我用不了實(shí)收資本,分紅也用不了利潤(rùn)分配呀?我們有類似這樣合作的兩個(gè)協(xié)議,每個(gè)都開(kāi)了對(duì)應(yīng)銀行獨(dú)立核算。他們不是工商上的股東呀,是內(nèi)部簽協(xié)議一起做的一個(gè)項(xiàng)目,如果投進(jìn)來(lái)做了其他應(yīng)付款,那如果產(chǎn)生收益用哪個(gè)科目,用投資收益嗎?是我們這邊做賬然后分紅給對(duì)方的這樣也不對(duì)吧
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實(shí)際利潤(rùn)相符和,但是又不想退稅,這個(gè)怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個(gè)月企業(yè)將車輛賣給法人,下個(gè)月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬(wàn),發(fā)放2023年12月份工資30萬(wàn),2024年1—11月工資480萬(wàn),共510萬(wàn)。12月份工資44萬(wàn)是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí),賬載金額是填524萬(wàn)對(duì)嗎?那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬(wàn),還是填480+44=524萬(wàn)呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)24年報(bào)廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)和本年的未分配利潤(rùn)的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說(shuō)要看凈利潤(rùn)去分
老師,有一家公司給我們開(kāi)了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對(duì)方,我們也不用這個(gè)票,怎么處理?
老師,通過(guò)居委會(huì)給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報(bào)以后利潤(rùn)沒(méi)有變化,那2023年的所得稅年報(bào)還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來(lái)26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是,以6%的溢價(jià)確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
好的,老師那我明白了,謝謝哈
不客氣的,祝您開(kāi)心你